湖北省人民政府驻深圳办事处2016年部门决算

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  省政府驻深圳办事处内设综合处、业务处、计财处三个处室,主要职责:

  1、招商引智,承接大珠三角等沿海地区产业转移,促进鄂粤港澳经济交流与合作;

  2、广泛收集报送粤港澳政经信息,服务领导科学决策;

  3、做好粤港澳地区的政务、商务联络和接待工作;

  4、负责省政府驻深办所属国有资产管理;

  5、为驻地湖北籍务工人员提供维权、信访、济困等服务;

  6、按照属地管理原则,负责湖北省驻深单位党建工作;

  7、指导、联系广东省湖北商会;

  8、完成省委、省政府交办的其他工作。

  二、2016年完成的主要工作任务

  (一)精准招商,务实推介,招商引资工作再创新业绩

  2016年以来,我办认真落实“务实招商、精准招商”的工作要求,积极服务鄂粤两地经济联络和信息交流,较好地完成了年初制定的各项目标任务。2016年我办直接参与和服务的招商引资签约项目154个,投资总额741.12亿元。

  1、全力构筑湖北在粤招商平台。一是适时组织召开各类招商引资座谈会。全年共分区分类召开招商引资座谈会13次,有效整合了招商资源,形成了湖北省在珠三角的大招商网络。二是建立湖北驻粤单位招商微信群。通过微信群分享招商引资有关政策知识和技巧,共享招商项目信息。三是建立在粤楚商和湖北招商项目数据库,为做好乡情招商、定向招商、精准招商工作奠定扎实基础。

  2、积极拜访各界人士和企业家。一是主动拜访珠三角知名企业,上门推介湖北投资环境,邀请企业到湖北投资。二是密切联系珠三角各类商协会,利用商协会的平台收集产业信息。全年共主动拜访联系商协会25家。三是加强对广东省湖北商会和有关分会的指导,凝聚珠三角湖北籍企业家力量,为鄂粤两省经济交流搭建了一个坚实的平台。

  3、努力为粤港澳产业向湖北转移牵线搭桥。一是组织有明确投资意向的企业家小分队赴鄂投资考察。组织了40多位珠三角地区企业家赴武汉、荆州等地考察,有10多个项目进行现场对接洽谈。二是积极向市州提供产业转移信息。全年向各市、州直接提供了15条项目投资信息,做到了项目信息共享。

  4、全力服务我省在粤港澳的经贸活动。一年来,我办为文博会、鄂港澳粤经贸活动洽谈会等活动提供邀商和服务保障工作,为我省各级部门和市州提供招商、经贸相关服务30余批次,得到省领导和有关部门充分肯定。

  (二)牢记宗旨,不忘初心,服务群众工作再创新局面

  1、积极协同省公安厅进一步改善办证条件,规范办证服务。随着十年期换证高峰的来临,2016年深圳异地办证点的日接待量达到500人次以上,截止9月12日,共协助省公安厅深圳办证点办理二代身份证55162个。

  2、做好驻地湖北籍务工人员的信访接待工作。全年共接待来访群众22批22人,回复网站信箱留言16人(次),回复省政府办公厅交办的“湖北省阳光信访信息系统”投诉件1件。

  3、组织珠三角湖北籍企业家援助湖北灾区。据不完全统计,珠三角湖北籍企业家通过各种渠道向湖北各地灾区捐款达870多万元,捐赠物资价值67万元。湖北省红十字会授予我办“千里驰援暖故土,拳拳情挚暖家乡”称号。

  (三)围绕中心,服务大局,政务信息工作再上新台阶

  1、充分发挥信息桥头堡作用,及时报送政务信息。一年来,共向两办报送政务信息2000余条,省委办公厅采用40余条;省政府办公厅采用50余条;采编报送《深办简报》9期。各项数据在我省驻外机构中位列前茅。

  2、充分发挥门户网站功能,及时做好政务公开工作。全年共更新《深办动态》、《党团建设》、《招商引资》、《通知公告》等共70余篇,处理答复《领导信箱》群众来信19件,同时,严格按照规定转发国务院新闻、湖北要闻,做到不延误、零失误。

  (四)严格规范,热情周到,政务联络工作再提新档次

  认真落实《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》,始终本着“节俭、适度、热情、周到”的原则,努力提高政务接待、联络的满意率。

  (五)强化监督,保值增效,国有资产管理提升新水平

  1、注重加强国有资产管理,确保国有资产保值增值。在经济下行的压力下,我办全年房屋出租率保持在92%以上。

  2、攻坚克难,想方设法解决国有资产管理历史遗留问题。

  (六)团结协作,凝聚内力,机关建设工作呈现新气象

  1、不断加强机关内部规范化建设。不断加强安全、公车、食堂、物资等方面的管理,做好台账记录,责任细化到人,全年未发生安全事故。

  2、切实做好机要保密工作。全年未发生失泄密事件,并被评为省直单位密码工作目标管理量化考核优秀单位。

  (七)加强学习,强化双责,党的组织建设明显加强

  1、扎实推进“两学一做”学习教育。按照时间节点安排,每月安排一次具体活动,班子成员带头讲专题党课,全体党员干部分组开展专题讨论,目前已开展了3次专题学习、3次专题讨论,确保“两学一做”学习教育稳步推进。

  2、加强廉政教育,筑牢思想防线。一是先后开展15次集中学习、交流讨论,贯彻落实党风廉政建设重大部署。二是积极开展党风廉政宣传教育月活动,重点开展好“六个一”活动,使党员干部的思想作风、工作作风得到进一步改进。

  3、谋划重点工作,压实主体责任。一是制定年度党风廉政建设工作要点。二是组织班子成员、各处室负责同志签订党风廉政建设责任书。三是把“两个责任”督导作为重点,抓好重点监督,及时填报廉政台账,促进各处室负责同志认真履行“一岗双责”。

  4、加大监督检查力度,倒逼责任落实。一是开展廉政知识测试、大办婚丧喜庆事宜自查、六项专项治理、党员和党组织评议等活动。二是建立党委班子和各处室干部交心谈心制度。三是主动梳理廉政风险点,提出15条防范应对措施建议。四是建立廉政台账,动态了解党风廉政建设情况,及时发现问题线索,及时处置问责。

  三、2016年部门决算收支情况

  2016年,省政府驻深办严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2016年决算收入合计1213.2万元,比上年增加403.34万元,增长49.8%,其中:本年收入合计1007.01万元,年初结转和结余206.19万元。

  2016年决算支出合计1213.2万元,比上年增加403.34万元,增长49.8%,其中:本年支出合计592.73万元,年末结转和结余620.47万元。

  1.一般公共服务支出513.48万元,比上年减少25.54万元,下降4.47%,主要原因:严格控制“三公”经费支出,减少各项经费开支。

  2.社会保障和就业支出64.02万元,比上年增加13.84万元,增长27.58%,主要原因: 2016年因规范津补贴及退休人员自然增加,离退休人员经费比上年增加。

  3.医疗卫生支出15.23万元,比上年增加0.76万元,增长5.25%,主要原因:根据医疗费实际发生情况列支。

  四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处               单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

988.44

一、一般公共服务支出

29

513.48

 其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

18.57

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

64.02

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

15.23

本年收入合计

24

1,007.01

本年支出合计

52

592.73

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

206.19

    年末结转和结余

54

620.47

总计

28

1,213.20

总计

56

1,213.20

 

收入决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处               单位:万元

 项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,007.01

988.44

0.00

0.00

0.00

0.00

18.57

201

一般公共服务支出

910.12

891.55

0.00

0.00

0.00

0.00

18.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.12

891.55

0.00

0.00

0.00

0.00

18.57

2010301

  行政运行

460.46

460.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

399.66

381.09

0.00

0.00

0.00

0.00

18.57

208

社会保障和就业支出

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.15

76.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.15

71.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.74

20.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

20.74

20.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

592.72

489.48

103.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

513.47

410.23

103.24

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

513.47

410.23

103.24

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

410.23

410.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

103.24

0.00

103.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.02

64.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.23

15.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

15.23

15.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

988.44

一、一般公共服务支出

31

513.48

513.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

64.02

64.02

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

15.23

15.23

0.00

本年收入合计

24

988.44

本年支出合计

54

592.73

592.73

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

184.72

年末财政拨款结转和结余

56

580.43

580.43

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

184.72

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

总计

30

1,173.16

总计

60

1,173.16

1,173.16

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

592.72

489.48

103.24

201

一般公共服务支出

513.47

410.23

103.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

513.47

410.23

103.24

2010301

  行政运行

410.23

410.23

0.00

2010305

  专项业务活动

103.24

0.00

103.24

208

社会保障和就业支出

64.02

64.02

0.00

20805

行政事业单位离退休

64.02

64.02

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.02

64.02

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.23

15.23

0.00

21005

医疗保障

15.23

15.23

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.74

10.74

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

4.49

4.49

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

307.81

302

商品和服务支出

72.67

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

30.85

30201

  办公费

2.14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

128.01

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.09

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.21

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.35

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.98

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

145.86

30209

  物业管理费

0.84

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

109.01

30211

  差旅费

28.81

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.02

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

64.02

30213

  维修(护)费

0.28

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.32

30215

  会议费

3.49

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.54

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.60

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

15.23

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

29.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.43

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.02

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23.68

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.28

 

 

 

人员经费合计

416.82

公用经费合计

72.67

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处                   单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

40.39

0.02

23.68

0.00

23.68

16.69

    1、2016年度因公出国(境)团组数1个,共计1人次;公务接待70批次,共计1855人次;公务用车购置数为0,公务用车保有量10辆。

    2、2016年“三公”经费较2015年减少45.13万元,下降111.75%,其中:①因公出国(境)费用减少0.88万元,减少97.8%;②公务用车购置及运行维护费减少4.83万元,下降16.94%;③公务接待费减少39.42万元,下降70.26%。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖北省人民政府驻深圳办事处   2017年度  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

  (五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

责任编辑:刘曲

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