湖北省民宗委2016年部门决算信息公开

 

省民宗委2016年部门决算

第一部分 湖北省民族宗教事务委员会概况

  一、主要职能

   (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

   (二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

   (三)负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

   (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

   (五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

   (六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

   (七)会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

   (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

   (九)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

   (十)参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

   (十一)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

经过机构新的调整,委机关现设10个职能处(室),分别是:办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省援藏办公室,有行政编制60人,实有56人,后勤服务中心人员编制10人,实有9人;财政全额拨款事业人员编制52人,实有45人。享受财政供养的离退休人员33人。下属6个事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,省民宗委部门决算包括:湖北省民族宗教事务委员会本级决算、委属事业单位决算。

湖北省民族宗教事务委员会2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

001

湖北省民族宗教事务委员会

002

湖北省天主教爱国会

003

湖北省基督教三自爱国会

004

湖北省伊斯兰教协会

005

湖北省佛教协会

006

湖北省道教协会

007

湖北省民族宗教事务委员会机关后勤服务中心


第二部分  湖北省民族宗教事务委员会

 

收入支出决算总表

         

公开01

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,571.96

一、一般公共服务支出

29

5,890.33

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

35.97

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

560.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

129.99

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

13.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

6,607.93

本年支出合计

52

6,594.30

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

238.87

    年末结转和结余

54

252.51

 

27

 

 

55

 

总计

28

6,846.80

总计

56

6,846.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 
                   

公开02

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

         

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,607.94

6,571.96

0.00

0.00

0.00

0.00

35.98

 

201

一般公共服务支出

5,902.54

5,866.56

0.00

0.00

0.00

0.00

35.98

 

20104

发展与改革事务

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20123

民族事务

4,391.08

4,366.50

0.00

0.00

0.00

0.00

24.58

 

2012301

  行政运行

1,579.11

1,579.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012302

  一般行政管理事务

75.06

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.06

 

2012303

  机关服务

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.52

 

2012304

  民族工作专项

1,241.25

1,241.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012399

  其他民族事务支出

1,475.14

1,475.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20124

宗教事务

1,468.46

1,457.06

0.00

0.00

0.00

0.00

11.40

 

2012404

  宗教工作专项

523.06

523.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012450

  事业运行

673.18

661.78

0.00

0.00

0.00

0.00

11.40

 

2012499

  其他宗教事务支出

272.22

272.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

561.75

561.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

561.75

561.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

415.70

415.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

142.13

142.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

119.74

119.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 
                 

公开03

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,594.30

2,938.60

3,655.70

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5,890.33

2,249.82

3,640.51

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

 

20123

民族事务

4,380.25

1,579.22

2,801.03

0.00

0.00

0.00

 

2012301

  行政运行

1,579.09

1,579.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012302

  一般行政管理事务

84.77

0.13

84.64

0.00

0.00

0.00

 

2012304

  民族工作专项

1,241.25

0.00

1,241.25

0.00

0.00

0.00

 

2012399

  其他民族事务支出

1,475.14

0.00

1,475.14

0.00

0.00

0.00

 

20124

宗教事务

1,467.08

670.60

796.48

0.00

0.00

0.00

 

2012404

  宗教工作专项

523.06

0.00

523.06

0.00

0.00

0.00

 

2012450

  事业运行

670.60

670.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012499

  其他宗教事务支出

273.42

0.00

273.42

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

560.32

560.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

560.32

560.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

415.70

415.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

140.70

140.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

130.00

128.46

1.54

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

130.00

128.46

1.54

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

119.74

119.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

9.81

8.72

1.09

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 
           

公开04

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

   

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,571.96

一、一般公共服务支出

31

5,865.53

5,865.53

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

560.32

560.32

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

129.99

129.99

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

13.65

13.65

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

6,571.96

本年支出合计

54

6,569.50

6,569.50

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.57

年末财政拨款结转和结余

56

3.02

3.02

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.57

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

6,572.52

总计

60

6,572.52

6,572.52

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,569.50

2,928.64

3,640.86

 

201

一般公共服务支出

5,865.53

2,239.86

3,625.67

 

20104

发展与改革事务

43.00

0.00

43.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

43.00

0.00

43.00

 

20123

民族事务

4,366.48

1,579.09

2,787.39

 

2012301

  行政运行

1,579.09

1,579.09

0.00

 

2012302

  一般行政管理事务

71.00

0.00

71.00

 

2012304

  民族工作专项

1,241.25

0.00

1,241.25

 

2012399

  其他民族事务支出

1,475.14

0.00

1,475.14

 

20124

宗教事务

1,456.05

660.77

795.28

 

2012404

  宗教工作专项

523.06

0.00

523.06

 

2012450

  事业运行

660.77

660.77

0.00

 

2012499

  其他宗教事务支出

272.22

0.00

272.22

 

208

社会保障和就业支出

560.32

560.32

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

560.32

560.32

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

415.70

415.70

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

140.70

140.70

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

1.20

1.20

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.72

2.72

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

130.00

128.46

1.54

 

21005

医疗保障

130.00

128.46

1.54

 

2100501

  行政单位医疗

119.74

119.74

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.45

0.00

0.45

 

2100599

  其他医疗保障支出

9.81

8.72

1.09

 

221

住房保障支出

13.65

0.00

13.65

 

22102

住房改革支出

13.65

0.00

13.65

 

2210203

  购房补贴

13.65

0.00

13.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

         

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,547.48

302

商品和服务支出

417.51

310

其他资本性支出

4.56

 

30101

  基本工资

285.00

30201

  办公费

17.36

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

1,117.53

30202

  印刷费

7.89

31002

  办公设备购置

3.80

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

28.16

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5.66

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

13.30

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

21.45

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

116.80

30209

  物业管理费

5.23

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

959.09

30211

  差旅费

82.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

18.21

30212

  因公出国(境)费用

5.29

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

583.34

30213

  维修()

6.79

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

5.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.27

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

48.31

30216

  培训费

0.27

31099

  其他资本性支出

0.76

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10.72

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

130.13

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

1.51

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.11

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

168.20

30227

  委托业务费

1.07

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

47.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

25.95

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36.69

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

74.50

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.39

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

44.76

 

 

 

 

人员经费合计

2,506.58

公用经费合计

422.06

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

公开07

编制单位:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

   

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

77.50

21.53

36.69

0.00

36.69

19.28

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各项指标上下年度对比情况表

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

 
 

   

1

2

3

4

 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

    1.本年收入

2

66,079,318.48

74,825,557.60

-8,746,239.12

-11.69

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

65,719,582.20

73,860,217.35

-8,140,635.15

-11.02

 

            政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *其他收入

7

359,736.28

965,340.25

-605,603.97

-62.73

 

    2.本年支出

8

65,942,959.29

74,319,488.98

-8,376,529.69

-11.27

 

      其中:基本支出

9

29,385,942.59

27,514,264.66

1,871,677.93

6.80

 

            1)人员经费

10

25,151,246.67

23,898,633.47

1,252,613.20

5.24

 

            2)日常公用经费

11

4,234,695.92

3,615,631.19

619,064.73

17.12

 

            项目支出

12

36,557,016.70

46,805,224.32

-10,248,207.62

-21.90

 

            1)基本建设类项目

13

430,000.00

0.00

430,000.00

0.00

 

            2)行政事业类项目

14

36,127,016.70

46,805,224.32

-10,678,207.62

-22.81

 

            经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.年末结转和结余

16

2,525,076.20

2,388,717.01

136,359.19

5.71

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

30,234.69

5,656.40

24,578.29

434.52

 

            政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    2.“三公”经费支出

61

774,993.59

1,119,506.40

-344,512.81

-30.77

 

      其中:因公出国(境)费

62

215,301.00

245,385.00

-30,084.00

-12.26

 

            公务用车购置及运行维护费

63

366,924.09

539,665.70

-172,741.61

-32.01

 

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                  公务用车运行维护费

65

366,924.09

539,665.70

-172,741.61

-32.01

 

            公务接待费

66

192,768.50

334,455.70

-141,687.20

-42.36

 

    3.机关运行经费

67

3,345,876.39

2,531,814.53

814,061.86

32.15

 

    4.会议费

68

588,971.00

650,244.60

-61,273.60

-9.42

 

    5.培训费

69

786,536.70

1,234,709.50

-448,172.80

-36.30

 

 


部门决算相关信息统计表

编制单位:湖北省民族宗教事务委员会(汇总)

2016年度

   

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

334.59

(一)支出合计

2

135.48

77.50

(一)行政单位

23

334.59

  1.因公出国(境)费

3

29.00

21.53

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

38.20

36.69

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

38.20

36.69

(一)车辆数合计(辆)

27

22

  3.公务接待费

7

68.28

19.28

  1.部级领导干部用车

28

0

    1)国内接待费

8

68.28

19.28

  2.一般公务用车

29

22

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

30

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

31

0

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

12