湖北省财政厅2017年部门决算

    目 录

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖北省财政厅2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、财政专项支出决算表

  十、专项转移支付市县表

  第三部分 湖北省财政厅2017年部门决算情况说明

  一、收入支出支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、机关运行经费支出情况

  九、政府采购支出情况

  十、国有资产占用情况

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 湖北省财政厅2017年分配专项资金安排情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、 部门职能

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大政策措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  (十五)负责省级财政投资评审工作。

  (十六)为大企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,湖北省财政厅部门决算包括:厅本级决算、省农村综合改革领导小组办公室决算、厅属事业单位决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。

  根据2009年省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

序号

单位名称

1

办公室

2

综合处(省清理规范津贴补贴办公室)

3

法规税政处

4

预算处

5

国库处

6

行政一处

7

行政二处

8

教科文处

9

经济建设处

10

农业处

11

农村财政财务处(省农村财政财务管理办公室)

12

社会保障处

13

企业处

14

金融处(政策性金融贷款办公室)

15

商贸处

16

国际处

17

会计处

18

监督检查处(对外使用“湖北省财政监督检查局”名称)

19

省农业综合开发办公室

20

预算绩效管理处(行政事业单位资产管理处)

21

政府采购管理处(省政府采购办公室)

22

信息处

23

投资评审处

24

注册会计师管理处

25

财政票据监管处

26

财政政策研究室

27

人事教育处

28

机关党委办公室

29

省纪委派驻省财政厅纪检组

30

离退休干部处

31

省农村综合改革领导小组办公室

32

省非税收入征收管理局

33

省财政监督检查办公室

34

国库收付中心

35

部门预算编审中心(《社会保障财务管理》杂志社)

36

省行政事业单位资产收益征管办公室

37

派驻黄石市财政监督检查办事处

38

派驻十堰市财政监督检查办事处

39

派驻荆州市财政监督检查办事处

40

派驻宜昌市财政监督检查办事处

41

派驻襄阳市财政监督检查办事处

42

派驻鄂州市财政监督检查办事处

43

派驻荆门市财政监督检查办事处

44

派驻孝感市财政监督检查办事处

45

派驻黄冈市财政监督检查办事处

46

派驻咸宁市财政监督检查办事处

47

派驻恩施州财政监督检查办事处

48

派驻随州市财政监督检查办事处

49

机关后勤服务中心

50

信息中心

51

省财政投资评审中心

52

干部教育中心

  第二部分 湖北省财政厅2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22536.98

一、一般公共服务支出

11

20937.58

二、其他收入

2

505.46

二、社会保障和就业支出

12

308.24

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

13

303.74

 

4

 

四、农林水支出

14

100.00

 

5

 

五、住房保障支出

15

8.80

本年收入合计

7

23042.44

本年支出合计

16

21658.36

年初结转和结余

8

1386.44

年初结转和结余

17

2770.52

 

9

 

 

18

 

合计

10

24428.88

合计

19

24428.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23042.44

22536.98

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

201

一般公共服务支出

21603.65

21098.19

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

20106

财政事务

21577.67

21072.21

0.00

0.00

0.00

0.00

505.46

2010601

  行政运行

11857.17

11825.77

0.00

0.00

0.00

0.00

31.4

2010602

  一般行政管理事务

4510.93

4087.51

0.00

0.00

0.00

0.00

423.41

2010603

  机关服务

632.05

632.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

829.26

829.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

409.74

409.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

  财政监察

842.41

821.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20.54

2010607

  信息化建设

1092.81

1092.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

395.16

365.05

0.00

0.00

0.00

0.00

30.11

2010699

  其他财政事务支出

1008.14

1008.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

派驻派出机构

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1026.25

1026.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1026.25

1026.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1025

1025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

303.74

303.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农业水支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

8.8

8.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                            公开03表

                                                                                                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

21658.36

12199.24

9459.12

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20937.58

11633.52

9304.07

 

 

 

 

20106

财政事务

20911.60

11633.52

9278.08

 

 

 

 

2010601

  行政运行

11454.36

11434.19

20.18

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

4470.92

199.33

4271.59

 

 

 

 

2010603

  机关服务

632.05

 

632.05

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

787.29

 

787.29

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

406.67

 

406.67

 

 

 

 

2010606

  财政监察

707.98

 

707.98

 

 

 

 

2010607

  信息化建设

1071.96

 

1071.96

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

396.68

 

396.68

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

983.69

 

983.69

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

25.98

 

25.98

 

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

25.98

 

25.98

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

308.23

306.98

1.25

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

308.23

306.98

1.25

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.98

306.98

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

 

1.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

 

 

 

213

农林水支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

21301

农业

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.80

 

8.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.80

 

8.80

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8.80

 

8.80

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

   

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

单位: 万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

22536.98

一、一般公共服务支出

25

20492.33

20492.33

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

26

308.23

308.23

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

27

303.74

303.74

 

 

 

4

 

四、农林水支出

28

100.00

100.00

 

 

 

5

 

五、住房保障支出

29

8.80

8.80

 

 

 

6

 

 

30

 

 

 

 

 

7

 

 

31

 

 

 

 

 

17

 

 

41

 

 

 

 

本年收入合计

18

22536.98

本年支出合计

42

20,489.57

21213.11

 

 

年初财政拨款结转和结余

20

926.59

年末财政拨款结转和结余

44

1,219.35

2250.46

 

 

   一般公共预算财政拨款

21

926.59

 

45

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

22

 

 

46

 

 

 

 

 

23

 

 

47

 

 

 

 

总计

24

23463.57  

总计

48

23463.57

23463.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

21213.11

12185.37

9027.73

 

201

一般公共服务支出

20492.33

11619.65

8872.68

 

20106

财政事务

20466.35

11619.65

8846.70

 

2010601

  行政运行

11440.50

11420.32

20.18

 

2010602

  一般行政管理事务

4083.24

199.33

3883.91

 

2010603

  机关服务

632.05

0.00

632.05

 

2010604

  预算改革业务

787.29

0.00

787.29

 

2010605

  财政国库业务

406.67

0.00

406.67

 

2010606

  财政监察

695.90

0.00

695.90

 

2010607

  信息化建设

1071.96

0.00

1071.96

 

2010608

  财政委托业务支出

365.05

0.00

365.05

 

2010699

  其他财政事务支出

983.69

0.00

983.69

 

20111

纪检监察事务

25.98

0.00

25.98

 

2011105

  派驻派出机构

25.98

0.00

25.98

 

208

社会保障和就业支出

308.23

306.98

1.25

 

20805

行政事业单位离退休

308.23

306.98

1.25

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.98

306.98

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

0.00

1.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

303.74

258.74

45.00

 

21011

行政事业单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

2101101

  行政单位医疗

303.74

258.74

45.00

 

213

农林水支出

100.00

0.00

100.00

 

21301

农业

100.00

0.00

100.00

 

2130199

  其他农业支出

100.00

0.00

100.00

 

221

住房保障支出

8.80

0.00

8.80

 

22102

住房改革支出

8.80

0.00

8.80

 

2210203

  购房补贴

8.80

0.00

8.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                              公开06表

                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,910.20

302

商品和服务支出

1126.82 

30101

  基本工资

1,943.08

30201

  办公费

83.94

30102

  津贴补贴

5,087.59

30202

  印刷费

25.30

30103

  奖金

168.92

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

98.67

30204

  手续费

0.40

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

237.02

30205

  水费

17.02

30109

  职业年金缴费

70.45

30206

  电费

195.71

30199

  其他工资福利支出

304.47

30207

  邮电费

88.93

303

对个人和家庭的补助

3,106.58

30208

  取暖费

6.56

30301

  离休费

127.04

30209

  物业管理费

52.53

30302

  退休费

1,083.54

30211

  差旅费

90.31

30303

  退职(役)费

 

30212

  因公出国(境)费用

41.99

30304

  抚恤金

127.76

30213

  维修(护)费

27.79

30305

  生活补助

 

30214

  租赁费

11.17

30306

  救济费

 

30215

  会议费

13.62

30307

  医疗费

550.02

30216

  培训费

34.94

30308

  助学金

 

30217

  公务接待费

10.14

30309

  奖励金

0.01

30224

  被装购置费

0.52

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

103.39

30311

  住房公积金

804.02

30227

  委托业务费

0.20

30312

  提租补贴

157.77

30228

  工会经费

135.04

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

22.62

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

23.96

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

42.43

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

256.43

30299

  其他商品和服务支出

98.32

 

 

 

310

其他资本性支出

41.77

 

 

 

31002

  办公设备购置

41.77

人员经费合计

11,016.78

公用经费合计

1168.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

338.35

85.00

121.50

 

121.50

131.85

165.79

69.46

79.94

17.97 

61.97

16.39

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                          公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

说明:湖北省财政厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

  第四部分 湖北省财政厅2017年分配专项资金安排情况说明

  湖北省财政厅2017年对下分配管理的财政专项资金11059万。其中:1.非税收入征管市县补助300万元,主要用于补助市县非税收入征管中开展的稽查、培训、考核考评工作。2.道路救助基金管理市县补助200万元,主要用于补助市县实施道路救助基金管理中开展业务培训、项目检查评审工作。3.全省市州财政信息化建设运行维护经费340万元,主要用于补助市州财政信息平台运行维护工作。4.全省财政干部业务培训经费597万元,主要用于补助市县财政干部业务培训工作。5.国际金融组织贷赠款项目前期准备费180万元,主要用于补助市县对国际金融组织贷赠款项目的前期准备和实施管理工作。6.注册会计师考试市县补助100万元,主要用于补助市县注册会计师考试中组织考场、巡视监考工作。7.预算绩效管理和资产管理经费1500万元,主要用于:一是补助市县预算资金绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价覆盖率、绩效评价结果应用及绩效管理基础工作。二是补助市县预算部门资产配置预算覆盖率、资产使用、资产处置合法合规情况、资产收益征管率、资产报表编报质量、资产信息化管理工作。8.农村财政财务管理及票据印刷费2842万元,主要用于补助市县农村财政财务管理部门开展强农惠农政策宣传、乡镇财政干部培训、票据印刷管理、乡镇财政和村级财务管理等农村财政财务管理事务。9.乡镇财政资金监管能力建设资金5000万元,主要用于补助乡镇财政开展政策、业务、技能培训、信息通达、公开公示、抽查巡查、乡镇财政资金监管手段更新工作。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

  十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

  十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

湖北省财政厅2017年财政专项支出决算表

公开09

 

  单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

21,059.00

26,059.00

一、本级专项

10,000.00

15,000.00

1. 预算绩效管理激励性转移支付

10,000.00

15,000.00

二、对下转移支付

11,059.00

11,059.00

1.非税收入征管市县补助经费

300.00

300.00

2.省道路交通事故社会救助基金管理市县补助

200.00

200.00

3.全省市州财政信息化建设运行维护经费

340.00

340.00

4.全省干部业务培训经费

597.00

597.00

5.国际金融组织带赠款项目前期管理费

180.00

180.00

6.湖北省注册会计师考试工作经费

100.00

100.00

7.资产管理绩效评价工作经费

1,500.00

1,500.00

8.乡镇财政资金监管能力建设资金

5,000.00

5,000.00

9.农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

2,842.00

2,842.00

 

湖北省财政厅2017年专项转移支付分市县表

公开10表

单位:万元

 

 

地区

决算数

 

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

全省财政干部业务培训经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

合计

300

200

340

597

180

100

1500

5000

2842

武汉市

17

0

10

77

0

12

30

247

258

市本级

5

 

10

61

 

12

30

44

174

江夏区

3

 

 

4

 

 

 

31

22

蔡甸区

3

 

 

4

 

 

 

50

20

新洲区

3

 

 

4

 

 

 

82

22

黄陂区

3

 

 

4

 

 

 

40

20

黄石市

7

15

20

36

10

8

55

163

96

市本级

3

5

20

28

10

8

30

16

24

大冶市

1

5

 

4

 

 

25

74

32

阳新县

3

5

 

4

 

 

 

73

40

十堰市

23

5

30

48

50

8

115

417

190

市本级

5

 

30

20

10

8

30

25

34

丹江口

3

 

 

8

10 

 

25

70

37

郧阳区

3

 

 

4

 

 

 

72

32

郧西县

3

 

 

4

10 

 

30

66

20

竹山县

3

 

 

4

10 

 

   30

58

20

竹溪县

3

5

 

4

10 

 

 

49

20

房  县

3

 

 

4

 

 

 

77

27

荆州市

26

10

30

44

10

8

140

456

406

市本级

5

 

30

16

10

8

30

17

215

荆州区

3

 

 

4

 

 

 

38

27

江陵县

3

 

 

4

 

 

25

67

27

松滋市

3

 

 

4

 

 

30

63

28

公安县

3

5

 

4

 

 

 

65

22

石首市

3

 

 

4

 

 

30

45

30

监利县

3

5

 

4

 

 

 

94

25

洪湖市

3

 

 

4

 

 

25

67

32

宜昌市

32

20

30

64

40

10

170

 395

239

市本级

5

 

30

28

30

10

30

19

27

夷陵区

3

 

 

4

 

 

 

52

22

宜都市

3

5

 

4

 

 

30

43

23

                                                                           

                                                                                                       

地区

决算数

 

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

全省财政干部业务培训经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

枝江市

3

 

 

4

 

 

30

35

22

当阳市

3

 

 

4

 

 

30

48

26

远安县

3

5 

 

4

 

 

 

34

20

兴山县

3

 

 

4

 

 

25

29

23

秭归县

3

5

 

4

 

 

25

53

27

长阳县

3

 

 

4

 10

 

 

49

20

五峰县

3

5

 

4

 

 

 

33

30

襄阳市

27

35

30

48

10

8

140

478

309

市本级

6

10

30

20

 

8

30

114

133

襄州区

3

   5

 

4

 

 

 

56

22

老河口

3

5

 

4

 

 

25

42

28

枣阳市

3

 

 

4

10

 

30

85

32

宜城市

3

5

 

4

 

 

 

31

20

南漳县

3

5

 

4

 

 

25

54

27

谷城县

3

 

 

4

 

 

 

52

25

保康县

3

5

 

4

 

 

30

44

22

鄂州市

5

 

20

24

 

3

25

130

134

荆门市

18

 5

20

40

 

6

90

254

130

市本级

6

 

20

24

 

6

30

25

27

东宝区

3

 

 

4

 

 

 

27

27

钟祥市

3

   5

 

4

 

 

30

85

27

京山县

3

 

 

4

 

 

 

57

27

沙洋县

3

 

 

4

 

 

30

60

22

孝感市

26

20

20

40

20

3

135

581

208

市本级

5

10

20

12

10

3

25

7

29

孝南区

3

 

 

4

 

 

 

74

27

孝昌县

3

 

 

4

 

 

 

63

28

大悟县

3

5

 

4

 

 

 

126

25

安陆市

3

5

 

4

10

 

25

69

27

云梦县

3

 

 

4

 

 

25

59

20

应城市

3

 

 

4

 

 

30

56

25

汉川市

3

 

 

4

 

 

30

127

27

 

                                

地区

决算数

 

非税收入征管市县补助

道路社会救助基金管理市县补助

全省市州财政信息化建设运行维护经费

全省财政干部业务培训经费

国际金融组织贷赠款项目前期准备费

湖北省注册会计师考试工作经费

资产管理绩效评价工作经费

乡镇财政资金监管能力建设资金

农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费

黄冈市

33

35

25

52

10

6

165

673

269

市本级

3

10

25

12

10

6

25

 

22

黄州区

3

5

 

4

 

 

 

29

27

团风县

3

5

 

4

 

 

 

43

25

红安县

3

 

 

4

 

 

 

65

27

麻城市

3

 

 

4

 

 

30

116

27

罗田县

3

5

 

4

 

 

30

40

20

英山县

3

5

 

4

 

 

25

55

27

浠水县

3

 

 

4

 

 

 

80

20

蕲春县

3

5

 

4

 

 

 

84

20

武穴市

3

 

 

4

 

 

25

65

32

黄梅县

3

 

 

4

 

 

30

96

22

咸宁市

23

 10

20

32

 

7

115

204

174

市本级

5

 5

20

8

 

7

30

3

22