湖北省质量技术监督局2015年度部门决算公开信息

  目录

  第一部分 湖北省质量技术监督局2015年度部门决算部门职责、机构设置等有关情况

  第二部分 湖北省质量技术监督局(系统)2015年度部门决算批复表

  第三部分 名词解释

  第一部分

  湖北省质量技术监督局2015年度部门决算部门职责、机构设置等有关情况

  湖北省质量技术监督局(简称省质监局)是湖北省政府的直属机构,实施省以下垂直管理。全省系统(不含武汉市)设有16个市州、直管市、林区质量技术监督局,下设67个县市区局,共10461人,其中:在职人员7945人,离退休人员2516人。

  一、基本情况

  (一)部门职责

  1、负责全省质量技术监督工作。贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟订有关地方性法规、省政府规章草案,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

  2、负责全省质量宏观管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要和湖北省质量兴省战略,推进名牌发展战略,承担全省产品质量诚信体系建设责任,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

  3、负责全省产品质量安全监督工作。推进建立健全产品质量安全监管体系,管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作,负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,负责机动车安全技术检验机构资格许可及监督管理,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量安全违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

  4、统一管理全省标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准,制定、批准发布和组织实施地方标准,管理企业产品标准备案,对标准的实施进行监督,负责全省组织机构代码和商品条码工作。

  5、统一管理全省计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理全省计量器具及量值传递和对比工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为,组织建立省级计量标准,制定地方计量检定规程和计量技术规范,指导用能单位依法自主开展能源计量工作。

  6、统一管理和监督质量技术认证认可工作。监督和规范认证市场,监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动,管理全省检验检测机构和实验室的评审和认可工作,依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织的考核授权、资格认可和监督管理。

  7、承担综合管理全省特种设备的安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  8、负责全省质量技术监督行政执法监督管理工作。负责查处违反标准化、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全监察、纤维质量等法律、法规和规章的行为,负责办理质量技术监督行政案件和行政复议案件。根据省政府授权,组织协调全省有关专项打假活动。

  9、制定和组织实施全省质量技术监督事业发展规划、计划,管理和指导系统科研和技术引进工作,负责全省产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划。

  10、为大企业提供“直通车”服务。

  11、统一管理全省质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作,负责相关专业的职业资格工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  省质监局内设15个处室,即:办公室、计划财务处、政策法规处、质量管理处、产品质量监督处、标准化处、计量处、科技认证处、特种设备安全监察处、人事处、机关党委办公室、离退休干部处、工会、稽查局、直属分局(行政许可服务中心)。

  省质监局下设10个直属事业单位,即:湖北省质量技术监督局行政许可技术评审中心、湖北省质量技术监督局信息中心、湖北省质量技术监督局机关后勤服务中心、湖北省计量测试技术研究院、湖北省纤维检验局(参照公务员管理)、湖北省标准化与质量研究院、湖北省产品质量监督检验研究院、湖北特种设备检验检测研究院、湖北省电子信息产品质量监督检验院、湖北省质量技术监督培训中心。

  二、机关运行经费及“三公”经费有关情况

  2015年全省系统机关运行经费预算11,373.34万元,决算11,037.07万元。

  2015年度全省系统“三公”经费支出4,844.14万元,较2014年6,081.63万元减少1237.49万元,减少20.34%。其中因公出国(境)费78.72万元,较2014年45.01万元增加33.71万元,增加74.89%,因公出国(境)团组数5个,人次数32人;没有购置公务用车;公务用车运行维护费3,564.15万元,较2014年4,138.47万元减少574.32万元,减少13.87%,公务用车保有量1274辆;国内接待费1,201.28万元,较2014年1,761.47万元减少560.19万元,减少31.80%,国内公务接待批次20086个,人次149506人。

  三、公开数据增减变化情况

  2015年度全省系统决算收入166,400.57万元,较2014年151,471.93万元增加14,928.64万元,增加9.86%。其中财政拨款收入143,924.31万元,较2014年127,103.56万元增加16,820.75万元,增加13.23%;事业收入44.50万元,较2014年36.30万元增加8.20万元,增加22.59%;经营收入10,324.24万元,较2014年9,413.52万元增加910.72万元,增加9.67%;其他收入11,667.03万元,较2014年14,300.89万元减少2,633.86万元,减少18.42%。

  2015年度全省系统决算支出162,999.26万元,较2014年142,168.94万元增加20,830.33万元,增加14.65%。其中基本支出103,170.20万元,较2014年89,879.80万元增加13,290.40万元,增加14.79%;项目支出53,693.35万元,较2014年44,839.62万元增加8,853.73万元,增加19.75%;经营支出6,135.72万元,较2014年7,827.09万元减少1,691.37万元,减少21.61%。

  年末结转和结余32,300.82万元,较2014年32,717.36万元减少416.53万元,减少1.27%。

  第二部分

收入支出决算总表

          公开01表
部门:湖北省质量技术监督局(汇总)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 143,924.31 一、一般公共服务支出 29 156,908.67
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 440.48 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 44.50 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 10,324.24 五、教育支出 33 83.64
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 11,667.03 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 5,402.44
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 359.38
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 235.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 10.13
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 166,400.57 本年支出合计 52 162,999.26
    用事业基金弥补收支差额 25 1,369.98     结余分配 53 5,316.89
    年初结转和结余 26 32,846.44     年末结转和结余 54 32,300.82
  27     55  
总计 28 200,616.98 总计 56 200,616.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                         部门:湖北省质量技术监督局(汇总)                                                             金额单位:万元  

项目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 166,400.57 143,924.33 440.48 44.50 10,324.24 0.00 11,667.04
201 一般公共服务支出 160,557.54 138,084.20 440.48 44.50 10,324.24 0.00 11,664.14
20104 发展与改革事务 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 160,556.22 138,082.88 440.48 44.50 10,324.24 0.00 11,664.14
2011701   行政运行 49,068.52 43,782.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5,286.20
2011702   一般行政管理事务 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 15,902.13 12,795.39 0.00 0.00 0.00 0.00 3,106.74
2011707   质量技术监督技术支持 4,576.29 4,551.29 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
2011709   标准化管理 3,354.84 3,323.71 0.00 0.00 22.10 0.00 9.04
2011710   信息化建设 161.72 161.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 51,440.27 45,624.98 0.00 0.00 3,461.17 0.00 2,354.12
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 36,022.45 27,843.46 440.48 44.50 6,840.97 0.00 853.04
205 教育支出 73.83 70.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90
20503 职业教育 73.83 70.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90
2050303   技校教育 73.83 70.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90
208 社会保障和就业支出 5,164.69 5,164.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,164.69 5,164.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,237.70 1,237.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3,891.27 3,891.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 359.38 359.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 359.38 359.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 350.08 350.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 235.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 235.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 235.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:湖北省质量技术监督局(汇总)                                     金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 162,999.26 103,170.20 53,693.35 0.00 6,135.71 0.00
201 一般公共服务支出 156,908.67 97,365.66 53,407.31 0.00 6,135.71 0.00
20104 发展与改革事务 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 156,907.35 97,365.66 53,405.99 0.00 6,135.71 0.00
2011701   行政运行 48,141.04 48,115.81 25.24 0.00 0.00 0.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 16,569.91 49.63 16,520.28 0.00 0.00 0.00
2011707   质量技术监督技术支持 5,155.65 10.00 5,145.65 0.00 0.00 0.00
2011709   标准化管理 3,407.11 9.04 3,375.98 0.00 22.10 0.00
2011710   信息化建设 161.72 0.00 161.72 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 51,517.98 48,859.99 188.68 0.00 2,469.30 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 31,953.94 321.19 27,988.44 0.00 3,644.31 0.00
205 教育支出 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2050303   技校教育 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5,402.44 5,369.16 33.28 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 5,402.44 5,369.16 33.28 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,237.70 1,237.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 4,052.58 4,052.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 10.30 0.00 10.30 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 101.86 78.88 22.98 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 359.38 351.74 7.63 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 359.38 351.74 7.63 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 350.08 350.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 9.30 1.66 7.63 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 235.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 235.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 235.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.13 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.13 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 10.13 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:湖北省质量技术监督局(汇总)                                                       金额单位:万元

           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 143,924.31 一、一般公共服务支出 31 142,928.19 142,928.19 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 83.64 83.64 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 5,402.44 5,402.44 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 359.38 359.38 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 235.00 235.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 10.13 10.13 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 143,924.31 本年支出合计 54 149,018.79 149,018.79 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 22,135.88 年末财政拨款结转和结余 56 17,041.41 17,041.41 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 22,135.88   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 166,060.19 总计 60 166,060.19 166,060.19 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖北省质量技术监督局(汇总)                                          金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 149,018.80 96,857.47 52,161.30
201 一般公共服务支出 142,928.21 91,052.93 51,875.26
20104 发展与改革事务 1.32 0.00 1.32
2010499   其他发展与改革事务支出 1.32 0.00 1.32
20117 质量技术监督与检验检疫事务 142,926.89 91,052.93 51,873.94
2011701   行政运行 45,332.73 45,307.49 25.24
2011703   机关服务 0.00 0.00 0.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 15,520.59 23.80 15,496.78
2011707   质量技术监督技术支持 5,130.87 0.00 5,130.87
2011709   标准化管理 3,375.98 0.00 3,375.98
2011710   信息化建设 161.72 0.00 161.72
2011750   事业运行 45,811.83 45,623.14 188.68
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 27,593.17 98.50 27,494.67
205 教育支出 83.64 83.64 0.00
20503 职业教育 83.64 83.64 0.00
2050303   技校教育 83.64 83.64 0.00
208 社会保障和就业支出 5,402.44 5,369.16 33.28
20805 行政事业单位离退休 5,402.44 5,369.16 33.28
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,237.70 1,237.70 0.00
2080502   事业单位离退休 4,052.58 4,052.58 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 10.30 0.00 10.30
2080599   其他行政事业单位离退休支出 101.86 78.88 22.98
210 医疗卫生与计划生育支出 359.38 351.74 7.63
21005 医疗保障 359.38 351.74 7.63
2100501   行政单位医疗 350.08 350.08 0.00
2100502   事业单位医疗 9.30 1.66 7.63
215 资源勘探信息等支出 235.00 0.00 235.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 235.00 0.00 235.00
2150805   中小企业发展专项 235.00 0.00 235.00
221 住房保障支出 10.13 0.00 10.13
22102 住房改革支出 10.13 0.00 10.13
2210203   购房补贴 10.13 0.00 10.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖北省质量技术监督局(汇总)                                     金额单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 96,857.50 76,321.72 20,535.78
301 工资福利支出 56,717.86 56,717.86 0.00
30101   基本工资 15,502.21 15,502.21 0.00
30102   津贴补贴 17,835.94 17,835.94 0.00
30103   奖金 2,774.43 2,774.43 0.00
30104   社会保障缴费 5,360.04 5,360.04 0.00
30106   伙食补助费 322.67 322.67 0.00
30107   绩效工资 14,105.90 14,105.90 0.00
30199   其他工资福利支出 816.67 816.67 0.00
302 商品和服务支出 19,225.68 0.00 19,225.68
30201   办公费 1,146.04 0.00 1,146.04
30202   印刷费 400.25 0.00 400.25
30203   咨询费 22.96 0.00 22.96
30204   手续费 13.40 0.00 13.40
30205   水费 176.71 0.00 176.71
30206   电费 894.04 0.00 894.04
30207   邮电费 480.36 0.00 480.36
30208   取暖费 42.68 0.00 42.68
30209   物业管理费 211.55 0.00 211.55
30211   差旅费 2,397.49 0.00 2,397.49
30212   因公出国(境)费用 59.52 0.00 59.52
30213   维修(护)费 1,175.57 0.00 1,175.57
30214   租赁费 35.39 0.00 35.39
30215   会议费 146.60 0.00 146.60
30216   培训费 269.37 0.00 269.37
30217   公务接待费 1,024.97 0.00 1,024.97
30218   专用材料费 693.24 0.00 693.24
30224   被装购置费 0.10 0.00 0.10
30225   专用燃料费 21.79 0.00 21.79
30226   劳务费 1,576.21 0.00 1,576.21
30227   委托业务费 639.59 0.00 639.59
30228   工会经费 597.79 0.00 597.79
30229   福利费 619.99 0.00 619.99
30231   公务用车运行维护费 3,047.35 0.00 3,047.35
30239   其他交通费用 469.16 0.00 469.16
30240   税金及附加费用 9.18 0.00 9.18
30299   其他商品和服务支出 3,054.38 0.00 3,054.38
303 对个人和家庭的补助 19,603.86 19,603.86 0.00
30301   离休费 318.66 318.66 0.00
30302   退休费 12,216.18 12,216.18 0.00
30303   退职(役)费 3.00 3.00 0.00
30304   抚恤金 228.84 228.84 0.00
30305   生活补助 166.94 166.94 0.00
30306   救济费 5.57 5.57 0.00
30307   医疗费 583.40 583.40 0.00
30309   奖励金 35.94 35.94 0.00
30311   住房公积金 5,280.65 5,280.65 0.00
30312   提租补贴 0.15 0.15 0.00
30313   购房补贴 22.41 22.41 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 742.12 742.12 0.00
304 对企事业单位的补贴 15.12 0.00 15.12
30499   其他对企事业单位的补贴 15.12 0.00 15.12
310 其他资本性支出 1,294.98 0.00 1,294.98
31002   办公设备购置 606.98 0.00 606.98
31003   专用设备购置 487.61 0.00 487.61
31007   信息网络及软件购置更新 21.10 0.00 21.10
31019   其他交通工具购置 6.42 0.00 6.42
31099   其他资本性支出 172.87 0.00 172.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          公开07表
编制单位:湖北省质量技术监督局(汇总)         金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费
(全省质监系统)
公务用车购置及运行费
(全省质监系统)
公务接待费
(全省质监系统)
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
4,844.15 78.72 3,564.15 0.00 3,564.15 1,201.28
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算相关信息统计表

编制单位:湖北省质量技术监督局(汇总)     2015年度   金额单位:万元
   行次 统计数    行次 统计数
   1    2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 11,037.07
(一)支出合计 2 4,844.14 (一)行政单位 20 7,037.03
  1.因公出国(境)费 3 78.72 (二)参照公务员法管理事业单位 21 4,000.04
  2.公务用车购置及运行维护费 4 3,564.15   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 3,564.15 (一)车辆数合计(辆) 24 1,323
  3.公务接待费 7 1,201.28   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 1,201.28   2.一般公务用车 26 623
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 305
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28 137
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 5   5.其他用车 29 258
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 32 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 16
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 1,274   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 20,086   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 149,506   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

编制单位:湖北省质量技术监督局(汇总)       2015年度     金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
       1 25,279.95 24,150.95 1,129.00 14,542.14 13,723.67 818.48
货物 2 9,201.47 8,619.62 581.85 8,626.52 8,259.50 367.02
工程 3 12,148.94 11,989.56 159.38 1,969.37 1,828.99 140.38
服务 4 3,929.54 3,541.77 387.77 3,946.25 3,635.18 311.08
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  第三部分

  名 词 解 释

  一、收入科目

  (一)财政拨款收入

  本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入

  指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入

  指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入

  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入

  指取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额

  指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  (七)年初结转和结余

  指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)

  1、行政运行(质检)(项)

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、一般行政管理事务(质检)(项)

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、机关服务(质检)(项)

  反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  4、质量技术监督行政执法及业务管理(项)

  反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  5、质量技术监督技术支持(项)

  反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

  6、标准化管理(项)

  反映标准化管理方面的支出。

  7、信息化建设(质检)(项)

  反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。

  8、事业运行(质检)(项)

  反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)

  反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

  (二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

  反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  (三)教育(类)职业教育(款)技校教育(项)

  反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  1、归口管理的行政单位离退休(项)

  反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2、事业单位离退休(项)

  反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  3、未归口管理的行政单位离退休(项)

  反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  4、其他行政事业单位离退休(项)

  反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育(类)

  1、公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

  反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  2、医疗保障(款)行政单位医疗(项)

  反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  3、医疗保障(款)事业单位医疗(项)

  反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (六)资源勘探信息等(类)

  1、支持中小企业发展和管理(款)科技型中小企业技术创新基金(项)

  反映促进中小企业技术创新的支出。

  2、支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)

  反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

  3、其他资源勘探电力信息等(款)

  反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  (七)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)

  反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

责任编辑:刘曲

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