省政府法制办2016年决算数据公开

  目 录

  第一部分 省政府法制办部门部门概况

  一、主要职能

  二、机构情况

  第二部分 省政府法制办2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本项无)

  九、2017年财政专项支出决算表

  十、2017年专项转移支付分市县情况表

  第三部分 省政府法制办2016年部门决算情况说明

  一、省政府法制办2016年收支决算总体情况

  二、省政府法制办2016年度收入决算情况说明

  三、省政府法制办2016年度支出决算情况说明

  四、省政府法制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况说明

  五、2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2016年政府采购情况说明

  七、需要说明的事项

  八、名词解释

  第一部分 省政府法制办部门概况

  一、主要职能

  (1)统一规划省政府的立法工作,拟订省政府年度立法计划,报经省政府批准后,组织指导有关部门实施。

  (2)组织起草或审查修改省直各部门上报省政府的地方性法规草案、省政府规章草案及规范性文件草案。

  (3)承办全国人民代表大会常务委员会、国务院及其所属部门、省人民代表大会常务委员会发给省政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受省政府委托提出修改意见和建议。

  (4)负责省政府及其办公厅制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作。

  (5)办理省政府各部门及市、州、直管市、神农架林区政府规范性文件的备案审查工作,办理省政府规章的上报备案和立法解释工作,指导全省的规范性文件备案审查工作。

  (6)负责省政府规章的译审、编纂、清理工作和省政府规范性文件的清理工作。

  (7)指导全省各级行政机关推进依法行政工作,对全省各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责建立全省推进依法行政工作报告制度,承办省政府向国务院和省人大报告依法行政情况的具体工作。

  (8)承办由省政府管辖的行政复议案件和省政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全省行政复议工作。

  (9)承办以省政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全省行政赔偿工作。

  (10)负责省政府的法律顾问事务,参与省政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及省政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导省政府各部门和全省各级政府的法律顾问工作。

  (11)组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。

  (12)为大企业提供“直通车”服务。

  (13)承办上级交办的其他工作。

  二、机构情况

  省政府法制办公室是湖北省政府直属机构,属省直机关一级预算部门。

  第二部分  省政府法制办2016年部门决算表






                                     我办无政府性基金预算财政拨款收入。

 

2016年财政专项支出决算表

 

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

说明:我办无财政专项支出。

2016年专项转移支付分市县情况表

 

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

 

说明:我办无专项转移支付。

  第三部分 省政府法制办2016年部门决算情况说明

  一、省政府法制办2016年收支决算总体情况

  我办2016年度收入总计1915.93万元,支出总计1915.93万元。

  (一)收入总计1915.93万元。

  1、本年财政拨款(补助)收入1915.88万元。为省级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入0.05万元。主要是存款利息收入。

  (二)支出合计1915.93万元。

  1、本年支出1906.81元。其中:

  (1)一般公共服务支出1576.35万元。

  (2)社会保障和就业支出256.68万元。为离退休人员的人员工资类支出。

  (3)医疗卫生支出72.38万元。为我办公费医疗发生的医疗支出。

  (4)住房保障支出1.40万元。为按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

  2、结转下年9.12万元。为当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (三)决算收支增减变化情况

  2016年年初预算数为1607.16万元,相比上年增加了12.66%,支出决算数相比上年增加33.48%,财政拨款支出相比年初预算数增加19.21%。原因为:新进4名干部,整体预算增加,年中新增一个一次性项目以及公费医疗费用。

  二、省政府法制办2016年度收入决算情况说明

  我办2016年度公共预算收入1915.93万元,其中:财政拨款(补助)1915.88万元,占99.99%,其他收入0.05万元,占0.01%。

  三、省政府法制办2016年度支出决算情况说明

  我办2016年度财政拨款支出1906.81万元,其中:行政运行1019.03万元,占53.44%;法制建设557.32万元,占29.23%;归口管理的行政单位离退休253.68万元,占13.30%;离退休人员管理机构3万元,占0.16%;行政单位医疗32.38万元,占1.70%;其他医疗保障支出40.00万元,占2.10%;购房补贴1.40万元,占0.07%。

  四、省政府法制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况说明

  (一)我办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.09万元,其中:人员经费1219.48万元,占一般公共预算财政拨款基本支出90.66%,支出明细包括基本工资122.19万元,津贴补贴611.13万元,奖金8.37万元,其他工资福利支出38.06万元,退休费253.68万元,医疗费82.38万元,住房公积金83.60万元,抚恤金2.85万元,提租补贴17.03万元,其他对个人和家庭的补助支出0.19万元;公用经费支出125.61万元,占一般公共预算财政拨款基本支出9.34%,支出明细包括办公费9.47万元,印刷费1.32万元,水费0.02万元,电费4.58万元,邮电费8.32万元,取暖费0.53万元,差旅费2.71万元,维修(护)费0.45万元,租赁费0.63万元,会议费0.24万元,培训费1.59万元,公务接待费0.99万元,劳务费0.15万元,委托业务费4.32万元,工会经费14.44万元,福利费3.95万元,公务用车运行维护费16.87万元,其他交通费用1.52万元,其他商品和服务支出48.50万元,其他资本性支出5万元。

  (二)机关运行经费支出情况,2016年机关运行经费支出125.61万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  五、2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

  我办2016年“三公经费”预算44万元,实际支出30.48万元,决算较预算减少13.52万元,预算执行率69.27%。2016年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数,较上年有所下降,主要原因是切实贯彻落实党中央、国务院要求,采取措施加强管理,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费支出预算。

  2016年“三公经费”实际支出30.48万元,其中,因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务用车购置及运行维护费17.14万元,公务用车原保有量4辆,2016年没有新增公务用车;公务接待费13.35万元,国内公务接待24批共接待161人,消化历史遗留账目11.20万元。

  六、2016年政府采购情况说明

  我办2016年政府采购计划金额98.4万元,按“应采尽采”的原则,实际支出本年政府采购预算80.39万元。其中,采购货物19.93万元;服务60.45万元。本年政府采购实际支出金额与政府采购预算金额形成差额的原因是政府采购询价过程中产生的节余。

  七、需要说明的事项

  我办2016年无政府性基金、国有资本经营预算。 2016年度国有资产占有使用情况: 截止2016年12月31日,我办共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  八、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  (八)行政运行(政府办公厅):反映机关行政单位的基本支出。

  (九)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  (十)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  (十一)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  (十二)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  (十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

  (十四)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  (十五)水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  (十六)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  (十七)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  (十八)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十九)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  (二十)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  (二十一)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  (二十二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (二十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  (二十四)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  (二十五)工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。

  (二十六)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  (二十七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (二十八)其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。

  (二十九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (三十)退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  (三十一)医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  (三十二)住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑:刘曲

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