省新闻出版广电局2016年部门决算公开报告

  省新闻出版广电局2016年

  部门决算公开报告

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  (十一)负责对湖北广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。

  (十二)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

  (十三)负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动,承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  二、机构及人员情况

  从预算单位构成来看,2016年我局系统共有行政单位1家,公益一类事业单位26家,公益二类事业单位1家(具体机构见下表);行政编制121个,工勤编制11个,事业编制435个;2016年底实际在职人数481人,离退休人员307人。

  

  单位名称

  单位性质

  湖北省新闻出版广电局(机关)

  行政单位

  湖北省新闻出版广电监管中心

  公益一类事业单位

  湖北省新闻出版广电局无线台管理中心

  公益一类事业单位

  湖北省出版物审读中心

  公益一类事业单位

  湖北省版权保护中心

  公益一类事业单位

  湖北省版权服务中心

  公益一类事业单位

  湖北省新闻出版广电发展中心

  公益一类事业单位

  黄石中波转播台

  公益一类事业单位

  十堰中波转播台

  公益一类事业单位

  丹江口中波转播台

  公益一类事业单位

  荆州中波转播台

  公益一类事业单位

  石首中波转播台

  公益一类事业单位

  宜昌中波转播台

  公益一类事业单位

  襄阳中波转播台

  公益一类事业单位

  老河口中波转播台

  公益一类事业单位

  荆门中波转播台

  公益一类事业单位

  孝感中波转播台

  公益一类事业单位

  黄冈中波转播台

  公益一类事业单位

  麻城中波转播台

  公益一类事业单位

  蕲春中波转播台

  公益一类事业单位

  咸宁中波转播台

  公益一类事业单位

  赤壁中波转播台

  公益一类事业单位

  崇阳中波转播台

  公益一类事业单位

  恩施中波转播台

  公益一类事业单位

  利川中波转播台

  公益一类事业单位

  仙桃中波转播台

  公益一类事业单位

  潜江中波转播台

  公益一类事业单位

  武汉决策信息研究开发中心

  公益二类事业单位

  

  三、部门决算情况

  (一)2016年决算基本情况

  2016年部门决算总收入为26886.66万元,其中财政拨款收入26675.3万元,上级补助收入60万元,其他收入151.36万元。2016年收入较2015年减少5622.47万元,减少幅度为17.29%。减少主要原因为2016年国家电影专项调整为财政专项,不作为我局项目反映收支。

  2016年部门决算总支出为26270.1万元,其中基本支出10020.91万元,项目支出16249.18万元。2016年支出较2015年减少6508.93万元,减少幅度为19.85%。减少主要原因为2016年国家电影专项调整为财政专项,不作为我局项目反映收支。

  (二)决算相关表格如下:

  1、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况)

  

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  26,675.30

  一、一般公共服务支出

  29

  54.10

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  60.00

  三、国防支出

  31

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  34

  0.00

  六、其他收入

  7

  151.36

  七、文化体育与传媒支出

  35

  23,170.42

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  36

  2,672.67

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  371.51

   

  10

   

  十、节能环保支出

  38

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  39

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  40

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  41

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  43

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  44

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  45

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  47

  1.40

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  48

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  49

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  50

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  51

  0.00

  本年收入合计

  24

  26,886.66

  本年支出合计

  52

  26,270.10

      用事业基金弥补收支差额

  25

  245.80

      结余分配

  53

  13.49

      年初结转和结余

  26

  2,917.14

      年末结转和结余

  54

  3,766.02

   

  27

   

   

  55

   

  总计

  28

  30,049.60

  总计

  56

  30,049.60

  

  2、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况)

  

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  26,886.67

  26,675.31

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  151.36

  201

  一般公共服务支出

  54.10

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20104

  发展与改革事务

  54.10

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010499

    其他发展与改革事务支出

  54.10

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  23,798.44

  23,587.08

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  151.36

  20704

  新闻出版广播影视

  23,538.44

  23,327.08

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  151.36

  2070401

    行政运行

  3,191.52

  3,191.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070402

    一般行政管理事务

  2,179.34

  2,179.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070405

    电视

  14.00

  14.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070408

    出版发行

  6,460.95

  6,460.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070409

    版权管理

  74.44

  74.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070499

    其他新闻出版广播影视支出

  11,618.19

  11,406.83

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  151.36

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  260.00

  260.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  260.00

  260.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,658.51

  2,658.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  2,658.51

  2,658.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  1,678.00

  1,678.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  924.63

  924.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  46.33

  46.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  9.55

  9.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  374.22

  374.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21005

  医疗保障

  374.22

  374.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  352.37

  352.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100599

    其他医疗保障支出

  21.85

  21.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  1.40

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  1.40

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

    购房补贴

  1.40

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  3、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况)

  

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  26,270.10

  10,020.91

  16,249.18

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  54.10

  0.00

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  20104

  发展与改革事务

  54.10

  0.00

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  2010499

    其他发展与改革事务支出

  54.10

  0.00

  54.10

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  23,170.42

  7,028.76

  16,141.65

  0.00

  0.00

  0.00

  20704

  新闻出版广播影视

  22,919.22

  7,028.76

  15,890.45

  0.00

  0.00

  0.00

  2070401

    行政运行

  3,198.63

  3,198.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070402

    一般行政管理事务

  2,165.91

  0.00

  2,165.91

  0.00

  0.00

  0.00

  2070405

    电视

  14.00

  0.00

  14.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070408

    出版发行

  6,460.95

  66.04

  6,394.90

  0.00

  0.00

  0.00

  2070409

    版权管理

  74.44

  74.16

  0.28

  0.00

  0.00

  0.00

  2070499

    其他新闻出版广播影视支出

  11,005.29

  3,689.93

  7,315.36

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  251.20

  0.00

  251.20

  0.00

  0.00

  0.00

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  251.20

  0.00

  251.20

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,672.67

  2,620.64

  52.03

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  2,672.67

  2,620.64

  52.03

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  1,678.00

  1,678.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  938.79

  938.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  46.33

  0.00

  46.33

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  9.55

  3.85

  5.70

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  371.51

  371.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21005

  医疗保障

  371.51

  371.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  352.37

  352.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100599

    其他医疗保障支出

  19.14

  19.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  1.40

  0.00

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  1.40

  0.00

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

    购房补贴

  1.40

  0.00

  1.40

  0.00

  0.00

  0.00

  

  4、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况)

  

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

   

  1

  栏    次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  26,675.30

  一、一般公共服务支出

  31

  54.10

  54.10

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

   

  3

   

  三、国防支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

   

  四、公共安全支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

   

  五、教育支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

   

  6

   

  六、科学技术支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  37

  22,542.43

  22,542.43

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  38

  2,658.51

  2,658.51

  0.00

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  371.51

  371.51

  0.00

   

  10

   

  十、节能环保支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  49

  1.40

  1.40

  0.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  26,675.30

  本年支出合计

  54

  25,627.95

  25,627.95

  0.00

   

  25

   

   

  55

   

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  26

  58.71

  年末财政拨款结转和结余

  56

  1,106.06

  1,106.06

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  58.71

   

  57

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  0.00

   

  58

   

   

   

   

  29

   

   

  59

   

   

   

  总计

  30

  26,734.01

  总计

  60

  26,734.01

  26,734.01

  0.00

  

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况)

  

  项目

  本年支出合计

  基本支出  

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  25,627.95

  9,657.88

  15,970.07

  201

  一般公共服务支出

  54.10

  0.00

  54.10

  20104

  发展与改革事务

  54.10

  0.00

  54.10

  2010499

    其他发展与改革事务支出

  54.10

  0.00

  54.10

  207

  文化体育与传媒支出

  22,542.43

  6,679.89

  15,862.54

  20704

  新闻出版广播影视

  22,291.23

  6,679.89

  15,611.34

  2070401

    行政运行

  3,198.63

  3,198.63

  0.00

  2070402

    一般行政管理事务

  2,165.91

  0.00

  2,165.91

  2070405

    电视

  14.00

  0.00

  14.00

  2070408

    出版发行

  6,460.95

  66.04

  6,394.90

  2070409

    版权管理

  74.44

  74.16

  0.28

  2070499

    其他新闻出版广播影视支出

  10,377.30

  3,341.06

  7,036.25

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  251.20

  0.00

  251.20

  2079902

    宣传文化发展专项支出

  251.20

  0.00

  251.20

  208

  社会保障和就业支出

  2,658.51

  2,606.48

  52.03

  20805

  行政事业单位离退休

  2,658.51

  2,606.48

  52.03

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  1,678.00

  1,678.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  924.63

  924.63

  0.00

  2080503

    离退休人员管理机构

  46.33

  0.00

  46.33

  2080599

    其他行政事业单位离退休支出

  9.55

  3.85

  5.70

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  371.51

  371.51

  0.00

  21005

  医疗保障

  371.51

  371.51

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  352.37

  352.37

  0.00

  2100599

    其他医疗保障支出

  19.14

  19.14

  0.00

  221

  住房保障支出

  1.40

  0.00

  1.40

  22102

  住房改革支出

  1.40

  0.00

  1.40

  2210203

    购房补贴

  1.40

  0.00

  1.40

  

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况)

  

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  5,086.76

  302

  商品和服务支出

  678.76

  310

  其他资本性支出

  58.30

  30101

    基本工资

  1,226.23

  30201

    办公费

  28.26

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30102

    津贴补贴

  2,233.47

  30202

    印刷费

  3.35

  31002

    办公设备购置

  16.13

  30103

    奖金

  40.51

  30203

    咨询费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  30.72

  30104

    其他社会保障缴费

  183.76

  30204

    手续费

  0.27

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30106

    伙食补助费

  6.26

  30205

    水费

  2.87

  31006

    大型修缮

  0.00

  30107

    绩效工资

  1,300.33

  30206

    电费

  29.12

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  28.02

  30207

    邮电费

  12.97

  31008

    物资储备

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  68.18

  30209

    物业管理费

  18.86

  31010

    安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  3,834.06

  30211

    差旅费

  44.96

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

    离休费

  274.91

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30302

    退休费

  2,292.92

  30213

    维修(护)费

  6.55

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30214

    租赁费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  74.05

  30215

    会议费

  3.48

  31020

    产权参股

  0.00

  30305

    生活补助

  9.21

  30216

    培训费

  6.85

  31099

    其他资本性支出

  11.44

  30306

    救济费

  0.00

  30217

    公务接待费

  7.27

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  30307

    医疗费

  383.07

  30218

    专用材料费

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  30226

    劳务费

  114.99

  30499

    其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

    住房公积金

  551.58

  30227

    委托业务费

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

    提租补贴

  0.00

  30228

    工会经费

  75.51

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30313

    购房补贴

  33.19

  30229

    福利费

  50.83

  30707

    国外债务付息

  0.00

  30314

    采暖补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  30.24

  399

  其他支出

  0.00

  30315

    物业服务补贴

  0.00

  30239

    其他交通费用

  149.64

  39906

    赠与

  0.00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  215.12

  30240

    税金及附加费用

  0.00

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  92.74

   

   

   

  人员经费合计

  8,920.82

  公用经费合计

  737.06

  

  上表人员经费中,包含全局28家单位,481名在职干部及307名离退休人员工资支出、医疗费支出以及离退休人员过世抚恤金等。

  全局各单位运行经费主要来源是各单位预算安排的公用经费,即上表中的公用经费支出。2016年全局28家单位公用经费支出737.06万元,用于保障全局28家单位基本运行。

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(反映我单位2016年一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及公务接待费的支出)

  

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  

  公务用车 运行费

  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  263.47

  78.17

  168.58

  31.29

  137.29

  16.72

  

  (1)“三公”经费上下年度对比情况:

  

   

  2015年

  2016年

  增减值

  增减幅度(%)

  合计

  304.12

  263.46

  -40.66

  -13.36%

  因公出国费

  63

  78.17

  15.17

  24.08%

  公务用车购置费

   

  31.29

  31.29

  ——

  公务用车运行维护费

  200.19

  137.29

  -62.9

  -31.42%

  公务接待费

  40.93

  16.72

  -24.21

  -59.14%

  

  从上图可以看出,我局2016年三公支出较2015年有所降低,有效的执行了中央、省委各项厉行节约的政策法规。

  公务用车购置费较上年增加31.29万元,主要因为2015年无公车购置费,2016年我局二级单位监管中心根据工作需要,经相关部门批准后,购置的一台无线监测车,该车辆用于全省各地广播电视台站播出情况监测。

  出国经费较预算数和上年决算数有所增加是因为:2016年年中,省委宣传部要求我局承办一带一路马来西亚新闻出版广电传媒周活动,并由省财政厅追加项目经费200万元,这200万元中有部分是用于相关人员赴马来西亚办理前期准备和出访人员的因公出境费支出,共25.3万元,因此造成出国经费较上年增加。排除这部分因公出境费,我局2016年安排因公出境费支出为52.87万元,较2015年支出减少。

  (2)公车、因公出境、公务接待费具体情况

  2016年我局因公出国(境)团组数8个,因公出国(境)人数为19人。2016年较2015年团组数减少1个,人员增加2人。

  2016年我局28家单位公务接待375次,公务接待2464人。2016年较2015年减少接待次数248次,减少公务接待人数1513人。

  2016年我局二级单位购置1辆公务用车,2015年未购置公车;全局28家单位公务用车61辆,较2015年减少14辆,主要是局机关实行车改后上缴行管局统一处置的车辆。

  8、机关运行经费执行情况

  2016年我局机关运行经费支出489.58万元,较2015年减少27.81万元。其中办公费18.95万元、印刷费0.09万元、水费1.74万元、电费19.48万元、邮电费5.66万元、差旅费29.14万元、会议费1.34万元、培训费0.2万元、公务接待费0.88万元、劳务费80.6万元、工会经费44.5万元、福利费24.23万元、公车运维费2.6万元、其他交通费(公车补助)149.64万元、其他商品和服务支出63.67万元、办公设备购置9.96万元、专用设备购置30.72万、元其他资本性支出6.18万元。

  

  四、政府采购情况

  2016年我局28家单位共完成政府采购金额6404.26万元,具体情况如下:

  

  项目

  行次

  实际采购金额

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  栏次

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  合      计

  1

  64,042,591.33

  63,922,542.96

  63,789,542.04

  0.00

  133,000.92

  120,048.37

  货物

  2

  11,144,884.29

  11,110,884.29

  11,110,884.29

  0.00

  0.00

  34,000.00

  工程

  3

  5,081,768.52

  4,995,720.15

  4,862,719.23

  0.00

  133,000.92

  86,048.37

  服务

  4

  47,815,938.52

  47,815,938.52

  47,815,938.52

  0.00

  0.00

  0.00

  

  具体每个项目的采购信息,在湖北省政府采购网上均有公示。

  五、财政专项及转移支付项目情况

  我局2016年共有财政专项、对下专项转移支付项目7个,合计金额14954万元,具体如下:

  

  名称

  省本级财政专项

  省对下专项转移支付

  合计

  4000.00

  10954.00

  湖北数字出版专项资金

  2000.00

   

  湖北学术著作出版资金

  2000.00

   

  扫黄打非专项经费

   

  269.00

  农村广播电视公共服务补助资金

   

  6340.00

  省级广播电视无线覆盖运行维护经费

   

  762.00

  省级新闻出版广电行业发展引导专项

   

  745.00

  中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

   

  2838.00

  

  1、湖北数字出版专项资金项目2000万元,主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定,该项资金面向省内数字出版企业,由项目承担单位自愿申报,实行公开招投标、专家评审的竞争性分配方式,每年拨付一次。

  2、学术著作出版资金项目2000万元,用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循“专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则,坚持以制度为基础,按制度管事,确保专项资金分配科学规范。

  3、农村广播电视公共服务补助6340万元,该项目由“农村广播电视村村通日常运维”、“广播电视老少边穷设备设施补助”、“农村公益电影放映场次补贴”、“农村智能广播网建设奖补资金”项目合并而成,主要用于全省村村通日常运行维护及老少边穷地区广电设备设施更新、农村公益电影放映场次补贴及农村智能广播网建设的奖补资金。

  4、省级广播电视无线覆盖运行维护费762万元,主要用于转播省台第一套广播电视节目的114部电视、调频、中波发射机的水费、电费及维修维护。

  5、省级新闻出版广电行业发展引导专项745万元。该项目主要用于引导全省新闻出版、广播电视行业发展,主要包括产业发展扶持、公共服务项目发展扶持、重大灾情救助等。

  6、扫黄打非专项269万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足,并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。

  7、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2838万元,该项目为中央转移支付项目。主要用于转播中央第一套模拟广播节目和中央第一套、第七套模拟电视节目的165部调频、中波、电视发射机的运行维护及转播中央广播电视节目数字无线覆盖160部数字电视发射机和13部数字调频发射机的水费、电费及维修维护费;用于我省百县万村综合文化服务中心示范工程中广播电视器材购置。

  具体项目分配情况见下表:

  

  项目

  合计

  新闻出版电行业发展引导专项

  农村广播电视公共服务补助资金

  “扫黄打非”专项资金

  2016年省级广播电视无线覆盖专项资金运行维护经费

  2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

  总计

  10954

  745

  6340

  269

  762

  2838

  武汉市

  538

  32

  470

  36

  0

  0

  市直

  114

  18

  60

  36

   

   

  蔡甸区

  63

   

  63

   

   

   

  江夏区

  61

  4

  57

   

   

   

  黄陂区

  146

   

  146

   

   

   

  新洲区

  154

  10

  144

   

   

   

  黄石市

  360

  0

  178

  11

  28

  143

  市直

  106

   

  8

  11

  13

  74

  阳新县

  141

   

  74

   

  15

  52

  大冶市

  113

   

  96

   

   

  17

  十堰市

  1428

  116

  752

  6

  130

  424

  市直

  341

  15

  50

  6

  91

  179

  郧阳区

  227

   

  173

   

  10

  44

  郧西县

  124

   

  70

   

  10

  44

  竹山县

  219

  39

  136

   

   

  44

  竹溪县

  224

  25

  154

   

  4

  41

  房县

  137

  33

  65

   

   

  39

  丹江口市

  156

  4

  104

   

  15

  33

  宜昌市

  1027

  116

  469

  9

  79

  354

  市直

  202

  35

  30

  6

  25

  106

  夷陵区

  52

   

  52

   

   

  0

  远安县

  83

   

  43

   

  5

  35

  兴山县

  92

  10

  42

   

  11

  29

  秭归县

  88

  14

  51

  3

   

  20

  长阳县

  113

  10

  46

   

  14

  43

  五峰县

  154

  35

  70

   

   

  49

  宜都市

  77

  12

  35

   

  4

  26

  当阳市

  103

   

  45

   

  20

  38

  枝江市

  63

   

  55

   

   

  8

  鄂州市

  67

  10

  23

  11

  0

  23

  市直

  67

  10

  23

  11

   

  23

  襄阳市

  879

  29

  526

  14

  54

  256

  市直

  125

  25

  14

  11

  20

  55

  襄州区

  97

   

  97

   

   

  0

  南漳县

  89

   

  48

  3

  8

  30

  谷城县

  118

   

  71

   

  17

  30

  保康县

  129

  4

  59

   

  9

  57

  老河口市

  87

   

  61

   

   

  26

  枣阳市

  163

   

  126

   

   

  37

  宜城市

  71

   

  50

   

   

  21

  荆门市

  515

  29

  274

  14

  25

  173

  市直

  145

  15

  20

  11

  9

  90

  京山县

  160

  10

  116

  3

   

  31

  沙洋县

  94

  4

  75

   

  7

  8

  钟祥市

  99

   

  46

   

  9

  44

  东宝区

  17

   

  17

   

   

  0

  孝感市

  804

  37

  583

  29

  10

  145

  市直

  50

   

  11

  16

   

  23

  孝昌县

  110

  12

  75

  3

   

  20

  大悟县

  156

  15

  74

   

  10

  57

  云梦县

  92

   

  74

  10

   

  8

  应城市

  118

   

  97

   

   

  21

  安陆市

  122

  10

  104

   

   

  8

  汉川市

  60

   

  52

   

   

  8

  孝南区

  96

   

  96

   

   

  0

  荆州市

  812

  84

  281

  17

  87

  343

  市直

  218

  15

  12

  11

  32

  148

  荆州开发区

  8

   

  8

   

   

  0

  公安县

  85

  25

  49

  3

   

  8

  监利县

  129

  4

  75

   

  10

  40

  江陵县

  61

  10

  30

   

   

  21

  石首市

  107

  10

  27

  3

  15

  52

  洪湖市

  158

  20

  52

   

  20

  66

  松滋市

  46

   

  28

   

  10

  8

  黄冈市

  1634

  93

  1128

  22

  96

  295

  市直

  91

  20

  19

  16

  13

  23

  团风县

  150

   

  139

  3

   

  8

  红安县

  244

   

  186

   

  9

  49

  罗田县

  148

  15

  83

  3

  9

  38

  英山县

  137

  10

  71

   

  9

  47

  浠水县