湖北省文化厅2015年度部门决算

  湖北省文化厅公开的2015年度部门决算包括《2015年度收入支出决算总表》、《2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表》、《2015年度一般公共预算基本支出表》、《2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》等表。此次公开的部门决算,是指省文化厅本级和所属纳入部门决算管理的二级单位汇总的部门决算。有关情况说明如下:

  第一部分   省文化厅基本情况及主要职责简介

  一、基本情况

  省文化厅是省政府主管全省文化艺术工作的职能部门,负责管理全省文化艺术事业,内设办公室、人事处、财务处、艺术与科教处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、非物质文化遗产处、对外文化联络处、机关党委办公室、离退休干部处、监察室(2015年底已撤销)12个处室,定员编制65人,实有在职员工66人,离退休人员45人。除厅本级外,纳入湖北省文化厅部门决算的单位包括16个二级单位,定员编制1284人,实有在职员工1200人,离退休人员662人。

纳入省文化厅2015年度部门决算编制范围的单位情况见下表: 

序号

单位名称

1

湖北省文化厅本级

2

湖北省文物局

3

湖北省博物馆

4

湖北省文物考古研究所

5

辛亥革命武昌起义纪念馆

6

湖北省图书馆

7

湖北省群艺馆

8

湖北艺术职业学院

9

湖北省美术院

10

湖北省艺术研究所

11

湖北省京剧院

12

湖北省文化活动策划中心

13

湖北省古建筑保护中心

14

湖北省水下文化遗产保护中心

15

湖北美术馆

16

湖北省中华文化促进中心

17

湖北省文物交流信息中心

  二、主要职责

  1、拟订文化艺术工作的地方性法规、省政府规章草案和规范性文件。

  2、拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

  3、指导、管理全省文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,参与组织全省性重大文化艺术活动。

  4、推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导省重点文化设施建设和基层文化设施建设。

  5、拟订全省文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推动对外文化产业交流与合作。

  6、拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  7、指导、管理全省社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  8、拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

  9、负责全省文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全省网吧等网上服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

  10、拟订全省动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  11、指导全省文化系统文化艺术教育工作和文化人才的培养,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。

  12、指导、管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

  13、指导全省文物事业,管理省文物局。

  14、为大企业提供“直通车”服务。

  15、承办上级交办的其他工作。

 

 第二部分   湖北省文化厅2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

67546.12

五、教育支出

14

5874.68

其中:政府性基金预算财政拨款

2

147.81

七、文化体育与传媒支出

15

60316.03

二、上级补助收入

3

247.33

八、社会保障和就业支出

16

4744.66

三、事业收入

4

3027.75

九、医疗卫生与计划生育支出

17

417.91

四、经营收入

5

247.33

十二、农林水支出

18

147.81

五、附属单位上缴收入

6

0.00

 

19

 

六、其他收入

7

926.04

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

71994.57

本年支出合计

22

71501.08

         用事业基金弥补收支差额

10

219.33

          结余分配

23

783.63

         年初结转和结余

11

4820.83

          年末结转和结余

24

4750.01

 

12

 

 

25

 

合计

13

77034.72

合计

26

77034.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  省文化厅2015年度收入支出总决算77,034.72万元,与2014年97297.07万元相比,收入支出总决算减少20262.35万元

  (一)收入总计77,034.72万元,其中本年收入合计71,994.57万元。具体情况如下:

  1、财政拨款收入67,546.12万元。系省文化厅机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。包括:(1)公共预算财政拨款67398.31万元;(2)政府性基金预算财政拨款147.81万元。

  2、事业收入3027.75万元。系省文化厅所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如演出收入、文物考古发掘收入等。

  3、事业单位经营收入247.33万元。系省文化厅所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要为省博物馆文物复仿制品销售收入。

  4、上级补助收入247.33万元。系省文化厅机关及所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入,主要为省京剧院从文化部获得的创作补助、美术馆获得的展览补助等。

5、其他收入926.04万元。系省文化厅机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入,如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额219.33万元。系省文化厅所属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余4820.83万元。系省文化厅及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,和项目已完成产生的结余资金。主要为省考古所文物考古项目结转资金。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

71994.57

67546.12

247.33

3027.75

247.33

926.04

205

教育支出

5874.68

5798.61

0.00

0.00

0.00

76.08

20502

普通教育

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5856.68

5780.61

0.00

0.00

0.00

76.08

2050302

  中专教育

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

5843.01

5766.93

0.00

0.00

0.00

76.08

207

文化体育与传媒支出

60771.12

56398.74

247.33

3027.75

247.33

849.96

20701

文化

40222.39

38708.18

245.33

695.48

0.00

573.40

2070101

  行政运行

1885.45

1885.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

327.03

327.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

19094.41

19094.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2070105

  文化展示及纪念机构

2262.59

2076.60

92.17

65.80

0.00

28.02

2070107

  艺术表演团体

2505.52

2135.80

125.30

152.91

0.00

91.51

2070108

  文化活动

1361.65

1361.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2110.98

1724.62

0.00

385.27

0.00

1.09

2070110

  文化交流与合作

15.01

15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

10657.75

10085.60

27.86

91.51

0.00

452.78

20702

文物

18508.84

15824.36

2.00

2332.27

247.33

102.88

2070201

  行政运行

737.29

720.66

0.00

0.00

0.00

16.63

2070204

  文物保护

5533.66

4615.44

0.00

908.44

0.00

9.78

2070205

  博物馆

10450.09

9620.49

0.00

521.28

247.33

60.99

2070299

  其他文物支出

1787.80

867.77

2.00

902.55

0.00

15.48

20799

其他文化体育与传媒支出

2039.89

1866.20

0.00

0.00

0.00

173.69

2079902

  宣传文化发展专项支出

462.16

392.16

0.00

0.00

0.00

70.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1577.73

1474.04

0.00

0.00

0.00

103.69

208

社会保障和就业支出

4744.66

4744.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4744.66

4744.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.38

525.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3875.23

3875.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

230.99

230.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

456.30

456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

456.30

456.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

373.18

373.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

83.12

83.12

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

147.81

147.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

147.81

147.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

  三峡工程后续工作

147.81

147.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  (二)支出总计77,034.72万元,其中本年支出合计71501.08万元。具体情况如下:

  1、教育(类)5874.68万元,主要为湖北艺术职业学院开展教学、保证日常运转发生的支出。

  2、文化体育与传媒(类)60316.03万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

  3、社会保障和就业(类)4744.66万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

  4、医疗卫生(类)417.9万元,主要用于省文化厅机关及所属事业单位在职人员和离退休职工医疗开支。

  5、农林水(类)147.81万元,主要为省文物局支出三峡工程文物保护后续经费。

  6、结余分配783.63万元,主要是省文化厅所属事业单位按规定提取的事业基金。

  7、年末结转和结余4750.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。主要为省考古所考古发掘项目结转资金。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

71501.08

22611.55

48642.20

247.33

0.00

205

教育支出

5874.68

3972.74

1901.94

0.00

0.00

20502

普通教育

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5856.68

3972.74

1883.94

0.00

0.00

2050302

  中专教育

13.68

0.00

13.68

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

5843.01

3972.74

1870.26

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

60316.03

13476.39

46592.31

247.33

0.00

20701

文化

40024.13

8879.16

31144.97

0.00

0.00

2070101

  行政运行

1885.45

1885.45

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

327.03

0.00

327.03

0.00

0.00

2070104

  图书馆

19094.41

3081.56

16012.85

0.00

0.00

2070105

  文化展示及纪念机构

2276.34

263.34

2013.00

0.00

0.00

2070107

  艺术表演团体

2363.78

1948.78

415.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

1367.08

0.00

1367.08

0.00

0.00

2070109

  群众文化

2176.14

789.13

1387.01

0.00

0.00

2070110

  文化交流与合作

15.01

0.00

15.01

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

10516.88

910.90

9605.98

0.00

0.00

20702

文物

18252.01

4597.22

13407.45

247.33

0.00

2070201

  行政运行

775.66

775.66

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

5213.07

0.00

5213.07

0.00

0.00

2070205

  博物馆

10462.16

2282.69

7932.14

247.33

0.00

2070299

  其他文物支出

1801.11

1538.87

262.24

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

2039.89

0.00

2039.89

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

462.16

0.00

462.16

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1577.73

0.00

1577.73

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4744.66

4744.66

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4744.66

4744.66

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.38

525.38

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3875.23

3875.23

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

113.05

113.05

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

230.99

230.99

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

417.91

417.76

0.14

0.00

0.00

21005

医疗保障

417.91

417.76

0.14

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

334.79

334.79

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

83.12

82.98

0.14

0.00

0.00

213

农林水支出

147.81

0.00

147.81

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

147.81

0.00

147.81

0.00

0.00

2136902

  三峡工程后续工作

147.81

0.00

147.81

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  基本支出按支出经济分类“类”、“款”级科目的支出明细如下:

 

基本支出决算明细表

 

项目

支出功能分类科目编码

205

20503

207

20701

20702

208

20805

210

21005

科目名称

合计

教育支出

职业教育

文化体育与传媒支出

文化

文物

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

合    计

22,611.55

3,972.74

3,972.74

13,476.39

8,879.16

4,597.22

4,744.66

4,744.66

417.76

417.76

工资福利支出

小计

11,460.25

2,114.80

2,114.80

9,345.46

6,752.22

2,593.23

0.00

0.00

0.00

0.00

基本工资

2,378.36

418.25

418.25

1,960.11

1,477.84

482.28

0.00

0.00

0.00

0.00

津贴补贴

1,434.66

0.00

0.00

1,434.66

990.87

443.79

0.00

0.00

0.00

0.00

奖金

235.99

5.62

5.62

230.37

125.48

104.89

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障缴费

445.72

91.81

91.81

353.90

217.07

136.83

0.00

0.00

0.00

0.00

伙食补助费

283.50

83.71

83.71

199.80

94.40

105.40

0.00

0.00

0.00

0.00

绩效工资

6,422.69

1,496.94

1,496.94

4,925.75

3,605.71

1,320.04

0.00

0.00

0.00

0.00

其他工资福利支出

259.32

18.47

18.47

240.85

240.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

小计

3,441.18

1,274.04

1,274.04

2,164.86

954.48

1,210.38

2.28

2.28

0.00

0.00

办公费

103.02

20.76

20.76

82.26

20.14

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

印刷费

81.28

66.23

66.23

15.05

6.04

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

咨询费

43.19

36.66

36.66

6.53

1.80

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

手续费

3.80

3.30

3.30

0.50

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

水费

26.26

0.00

0.00

26.26

13.21

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

电费

107.19

0.00

0.00

107.19

88.00

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

邮电费

33.19

5.58

5.58

27.61

20.41

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

取暖费

3.63

0.00

0.00

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

物业管理费

81.39

27.11

27.11

54.28

32.21

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

差旅费

78.69

9.45

9.45

69.25

13.31

55.93

0.00

0.00

0.00

0.00

因公出国(境)费用

30.26

8.68

8.68

21.58

0.65

20.93

0.00

0.00

0.00

0.00

维修(护)费

278.21

194.95

194.95

83.26

12.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

租赁费

96.81

0.00

0.00

96.81

15.96

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

会议费

2.74

0.33

0.33

2.41

0.56

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

培训费

35.42

3.04

3.04

32.37

0.30

32.07

0.00

0.00

0.00

0.00

公务接待费

23.09

14.45

14.45

8.65

2.79

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

专用材料费

25.36

9.96

9.96

15.40

14.06

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

劳务费

733.26

386.39

386.39

344.59

169.79

174.80

2.28

2.28

0.00

0.00

委托业务费

305.06

0.00

0.00

305.06

0.84

304.23

0.00

0.00

0.00

0.00

工会经费

150.89

30.00

30.00

120.89

85.87

35.02

0.00

0.00

0.00

0.00

福利费

96.52

0.00

0.00

96.52

66.62

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

172.51

16.16

16.16

156.34

87.02

69.33

0.00

0.00

0.00

0.00

其他交通费用

19.91

3.10

3.10

16.80

4.06

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

税金及附加费用

153.18

16.40

16.40

136.78

76.88

59.90

0.00

0.00

0.00

0.00

其他商品和服务支出

756.31

421.47

421.47

334.84

221.56

113.28

0.00

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

小计

7,613.66

557.20

557.20

1,896.32

1,156.03

740.29

4,742.37

4,742.37

417.76

417.76

离休费

456.86

0.00

0.00

3.16

0.00

3.16

453.70

453.70

0.00

0.00

退休费

4,372.96

156.08

156.08

348.89

209.23

139.66

3,867.99

3,867.99

0.00

0.00

抚恤金

85.16

0.00

0.00

33.72

5.92

27.80

51.44

51.44

0.00

0.00

生活补助

35.20

3.12

3.12

0.91

0.00

0.91

31.17

31.17

0.00

0.00

救济费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

医疗费

1,457.54

116.32

116.32

623.33

291.30

332.02

300.13

300.13

417.76

417.76

助学金

75.75

75.75

75.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

奖励金

0.99

0.30

0.30

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

住房公积金

1,036.28

185.11

185.11

849.09

617.82

231.27

2.08

2.08

0.00

0.00

购房补贴

15.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他对个人和家庭的补助支出

77.93

20.53

20.53

21.55

16.76

4.79

35.85

35.85

0.00

0.00

其他资本性支出

小计

96.46

26.71

26.71

69.75

16.43

53.32

0.00

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

18.81

3.96

3.96

14.85

0.01

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

专用设备购置

25.09

22.75

22.75

2.34

1.78

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

信息网络及软件购置更新

0.69

0.00

0.00

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

51.88

0.00

0.00

51.88

14.64

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

  二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  省文化厅2015年财政拨款收入67546.12万元,支出67635.19万元,其中一般公共预算财政拨款67487.38万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

67398.31

五、教育支出

15

5798.61

5798.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

147.81

七、文化体育与传媒支出

16

56526.22

56526.22

0.00

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

4744.66

4744.66

0.00

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

417.91

417.91

0.00

 

5

 

十二、农林水支出

19

147.81

0

147.81

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

67546.12

本年支出合计

23

67635.19

67487.38

147.81

年初财政拨款结转和结余

10

127.48

年末财政拨款结转和结余

24

38.4

38.4

 

      一般公共预算财政拨款

11

127.48

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

67673.59

合计

28

67673.59

67525.78

147.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  省文化厅一般公共预算财政拨款67487.38万元,其中基本支出20176.16万元,项目支出47311.22万元,具体支出明细如下:

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

67,487.38

20,176.16

47,311.22

205

教育支出

5798.61

3,896.67

1901.94

20502

普通教育

18

0.00

18

2050205

  高等教育

18

0.00

18

20503

职业教育

5780.61

3,896.67

1883.94

2050302

  中专教育

13.68

0.00

13.68

2050305

  高等职业教育

5766.93

3,896.67

1870.26

207

文化体育与传媒支出

56526.22

11,117.08

45409.14

20701

文化

38708.18

8,062.38

30645.8

2070101

  行政运行

1885.45

1,885.45

0

2070102

  一般行政管理事务

327.03

0.00

327.03

2070104

  图书馆

19094.41

3,081.56

16012.85

2070105

  文化展示及纪念机构

2076.6

63.60

2013

2070107

  艺术表演团体

2135.8

1,720.80

415

2070108

  文化活动

1361.65

0.00

1361.65

2070109

  群众文化

1724.62

489.62

1235

2070110

  文化交流与合作

15.01

0.00

15.01

2070111

  文化创作与保护

2

0.00

2

2070199

  其他文化支出

10085.6

821.35

9264.26

20702

文物

15951.84

3,054.70

12897.13

2070201

  行政运行

720.66

720.66

0

2070204

  文物保护

4742.92

0.00

4742.92

2070205

  博物馆

9620.49

1,728.51

7891.98

2070299

  其他文物支出

867.77

605.53

262.24

20799

其他文化体育与传媒支出

1866.2

0.00

1866.2

2079902

  宣传文化发展专项支出

392.16

0.00

392.16

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1474.04

0.00

1474.04

208

社会保障和就业支出

4744.66

4,744.66

0

20805

行政事业单位离退休

4744.66

4,744.66

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.38

525.38

0

2080502

  事业单位离退休

3875.23