湖北省民政厅2017年部门预算

湖北省民政厅2017年部门预算公开目录

第一部分: 湖北省民政厅概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 湖北省民政厅2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分:湖北省民政厅2017年部门预算情况说明

一、部门收支、财政拨款收支预算总体情况

二、支出预算总表和一般公共预算支出表情况说明

三、一般公共预算基本支出表情况说明

四、政府性基金预算支出表情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出表情况说明

六、机关运行经费及政府采购情况说明

第四部分:省级专项转移支付预算表和情况说明

一、财政专项支出预算表

二、专项转移支付分市县表

三、有关情况说明

第五部分:名词解释

湖北省民政厅2017年部门预算

 

 一、湖北省民政厅概况

(一)部门主要职责

湖北省民政厅是是省政府保障和改善民生、管理有关社会事务的职能部门之一。根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2009〕113号)规定,湖北省民政厅的主要职责为:

1.拟订全省民政事业发展规划和方针政策,拟定有关法规、规章草案并组织实施和监督检查。
  2.依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察。
  3.拟订优抚政策、标准和办法,拟订退役士兵、复员干部安置政策及计划,管理对国家机关工作人员、退役军人等人员的伤残评定,负责承办烈士审核报批和褒扬工作,指导优抚事业单位管理工作,组织指导拥军优属工作,承办省拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
  4.拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承办省减灾委员会具体工作。
  5.牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
  6.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作,组织、指导市、县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。
  7.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
  8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
  9.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
  10.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
  11.负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全省军休机构的建设和管理工作。
  12.为大企业提供直通车服务。
  13.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

 根据省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入2017年部门预算编制范围的单位17个,分别为:省民政厅本级、省政府军队离退休干部安置管理办公室、省最低生活保障管理办公室、厅机关后勤服务中心、省减灾备灾中心、厅婚姻登记处、省涉外收养中心、厅直属军队离退休干部休养所、厅直属军队离退休干部汉口休养所、省民间组织服务中心、省荣军医院、省康复辅具技术中心、省聋儿康复中心、武汉军用供应站、厅信息宣传中心、省居民家庭经济状况核对中心、武汉民政职业学院。

二、湖北省民政厅2017年部门预算表

(一)湖北省民政厅2017年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

58,833.38

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

33,011.38

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

25,822.00

教育

5,322.00

事业收入

9,721.00

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

44,638.96

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

166.38

其他收入

616.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

25,822.00

 

 

 

 

本年收入合计

69,170.38

本年支出合计

76,029.34

上年结余(转)

3,328.56

结转下年

 

动用事业基金

3,530.40

 

 

收入总计

76,029.34

支出总计

76,029.34

 

(二)湖北省民政厅2017年收入总表

单位:万元

收      入

项    目

预算数

财政拨款收入

58,833.38

其中:一般公共预算财政拨款

33,011.38

      政府性基金预算财政拨款

25,822.00

事业收入

9,721.00

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

616.00

本年收入合计

69,170.38

上年结余(转)

3,328.56

动用事业基金

3,530.40

收入总计

76,029.34

 

 

(三)湖北省民政厅2017年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其     中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合    计

76,029.34

24,486.99

51,542.35

 

 

 

201

一般公共服务

80.00

 

80.00

 

 

 

  11

纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

    2011105

派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

205

教育

5,322.00

3,039.09

2,282.91

 

 

 

  03

  职业教育

5,322.00

3,039.09

2,282.91

 

 

 

    2050305

 高等职业教育

5,322.00

3,039.09

2,282.91

 

 

 

208

社会保障和就业

44,638.96

21,281.52

23,357.44

 

 

 

  02

  民政管理事务

23,688.54

7,328.10

16,360.44

 

 

 

    2080201

  行政运行(民政)

4,672.80

4,672.80

 

 

 

 

    2080202

 一般行政管理事务(民政)

1,106.00

 

1,106.00

 

 

 

    2080206

    民间组织管理

460.00

 

460.00

 

 

 

    2080207

行政区划和地名管理

524.00

 

524.00

 

 

 

    2080208

基层政权和社区设

185.00

 

185.00

 

 

 

    2080209

    部队供应

2,534.20

2,314.20

220.00

 

 

 

    2080299

其他民政管理事务支出

14,206.54

341.10

13,865.44

 

 

 

  05

行政事业单位离退休

2,512.90

2,512.90

 

 

 

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,060.77

2,060.77

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位年金缴费支出

452.13

452.13

 

 

 

 

  08

  抚恤

7,294.86

6,613.86

681.00

 

 

 

    2080804

 优抚事业单位支出

6,613.86

6,613.86

 

 

 

 

    2080899

 其他优抚支出

681.00

 

681.00

 

 

 

  09

 退役安置

5,653.26

965.26

4,688.00

 

 

 

    2080902

军队移交政府的离退休人员安置

4,572.00

 

4,572.00

 

 

 

    2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

1,081.26

965.26

116.00

 

 

 

  10

  社会福利

5,489.40

3,861.40

1,628.00

 

 

 

    2081005

 社会福利事业单位

5,489.40

3,861.40

1,628.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

166.38

166.38

 

 

 

 

  11

 行政事业单位医疗

166.38

166.38

 

 

 

 

    2101101

 行政单位医疗

166.38

166.38

 

 

 

 

229

其他支出

25,822.00

 

25,822.00

 

 

 

  60

彩票公益金安排的支出

25,822.00

 

25,822.00

 

 

 

    2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25,822.00

 

25,822.00

 

 

 

 

(四)湖北省民政厅2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

58,833.38

一般公共服务

80.00

其中:一般公共预算财政拨款

33,011.38

教育

5,275.00

      政府性基金预算财政拨款

25,822.00

社会保障和就业

28,911.90

 

 

医疗卫生

166.38

 

 

其他支出

25,822.00

 

 

 

 

本年收入合计

58,833.38

本年支出合计

60,255.28

上年结余(转)

1,421.90

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

60,255.28

支出总计

60,255.28

 

(五)湖北省民政厅2017年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其      中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合     计

33,011.38

20,185.47

12,825.91

201

一般公共服务

80.00

 

80.00

  11

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

205

教育

5,275.00

3,039.09

2,235.91

  03

  职业教育

5,275.00

3,039.09

2,235.91

    2050305

    高等职业教育

5,275.00

3,039.09

2,235.91

208

社会保障和就业

27,500.00

16,990.00

10,510.00

  02

  民政管理事务

12,959.30

7,052.30

5,907.00

    2080201

    行政运行(民政)

4,672.80

4,672.80

 

    2080202

    一般行政管理事务(民政)

916.00

 

916.00

    2080206

    民间组织管理

460.00

 

460.00

    2080207

    行政区划和地名管理

524.00

 

524.00

    2080208

    基层政权和社区建设

185.00

 

185.00

    2080209

    部队供应

2,232.20

2,082.20

150.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

3,969.30

297.30

3,672.00

  05

  行政事业单位离退休

2,131.70

2,131.70

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,779.57

1,779.57

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

352.13

352.13

 

  08

  抚恤

4,586.90

4,392.90

194.00

    2080804

    优抚事业单位支出

4,392.90

4,392.90

 

    2080899

    其他优抚支出

194.00

 

194.00

  09

  退役安置

4,747.70

944.70

3,803.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

3,687.00

 

3,687.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

1,060.70

944.70

116.00

  10

  社会福利

3,074.40

2,468.40

606.00

    2081005

    社会福利事业单位

3,074.40

2,468.40

606.00

210

医疗卫生与计划生育支出

156.38

156.38

 

  11

  行政事业单位医疗

156.38

156.38

 

    2101101

    行政单位医疗

156.38

156.38

 

 

(六)湖北省民政厅2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其      中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合     计

20,185.47

17,414.08

2,771.39

301

工资福利支出

14,663.48

14,663.48

 

  30101

  基本工资

3,916.54

3,916.54

 

  30102

  津贴补贴

3,266.32

3,266.32

 

  30103

  奖金

39.23

39.23

 

  30104

  其他社会保障缴费

78.00

78.00

 

  30107

  绩效工资

5,185.53

5,185.53

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,779.57

1,779.57

 

  30109

  职业年金缴费

352.13

352.13

 

  30199

  其他工资福利支出

46.16

46.16

 

302

商品和服务支出

2,453.51

 

2,453.51

  30201

  办公费

99.90

 

99.90

  30202

  印刷费

24.00

 

24.00

  30205

  水费

98.30

 

98.30

  30206

  电费

382.00

 

382.00

  30207

  邮电费

79.10

 

79.10

  30209

  物业管理费

225.00

 

225.00

  30211

  差旅费

62.50

 

62.50

  30212

  因公出国(境)费用

40.00

 

40.00

  30213

  维修(护)费

424.12

 

424.12

  30215

  会议费

11.00

 

11.00

  30216

  培训费

19.30

 

19.30

  30217

  公务接待费

41.00

 

41.00

  30226

  劳务费

65.90

 

65.90

  30228

  工会经费

123.74

 

123.74

  30229

  福利费

114.80

 

114.80

  30231

  公务用车运行维护费

58.30

 

58.30

  30239

  其他交通费用

174.00

 

174.00

  30299

  其他商品和服务支出

410.55

 

410.55

303

对个人和家庭的补助

2,750.60

2,750.60

 

  30301

  离休费

428.03

428.03

 

  30302

  退休费

455.60

455.60

 

  30305

  生活补助

13.90

13.90

 

  30307

  医疗费

156.38

156.38

 

  30311

  住房公积金

1,241.73

1,241.73

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

454.96

454.96

 

310

其他资本性支出(类)

317.88

 

317.88

  31002

  办公设备购置

7.75

 

7.75

  31007

  信息网络及软件购置更新

61.10

 

61.10

  31099

  其他资本性支出

249.03

 

249.03

 

 

(七)湖北省民政厅2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其       中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合     计

25,822.00

 

25,822.00

229

其他支出

25,822.00

 

25,822.00

  60

  彩票公益金安排的支出

25,822.00

 

25,822.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

25,822.00

 

25,822.00

 

(八)湖北省民政厅2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项     目

预算数

合     计

252.56

因公出国(境)费

40.00

公务接待费

82.05

公务用车购置及运行费

130.51

其中:公务用车运行维护费

130.51

      公务用车购置费

 

三、湖北省民政厅2017年部门预算情况说明

(一)部门收支、财政拨款收支预算总体情况

2017年省民政厅收入总预算76029.34万元,其中:本年收入69170.38万元、上年结转3328.56万元、动用事业基金3530.4万元。本年收入中,一般公共预算拨款33011.38万元、政府性基金预算拨款25822万元、事业收入9721万元、其他收入616万元。支出总预算76029.34万元,其中:基本支出24486.99万元,项目支出51542.35万元。按支出功能分类:一般公共服务80万元、教育支出5322万元、社会保障和就业支出44638.96万元、医疗卫生支出166.38万元、其他支出25822万元。

2017年省民政厅财政收入总预算60255.28万元,其中:本年收入58833.38万元、上年结转1421.9万元。本年财政拨款收入中,一般公共预算拨款33011.38万元、政府性基金预算拨款25822万元。财政拨款支出总预算60255.28万元,其中:基本支出20384.37万元,项目支出39870.91万元。按支出功能分类:一般公共服务80万元、教育支出5275万元、社会保障和就业支出28911.9万元、医疗卫生支出166.38万元、其他支出25822万元。

(二)支出预算总表和一般公共预算支出表情况说明

2017年支出总预算76029.34万元(其中:一般公共预算支出33011.38万元),比2016年增加18435.10万元(其中:一般公共预算支出比2016年减少2755.18万元)。支出总预算比上年增加的主要原因是:一是新增了福彩公益金拨款安排的省荣军医院省医养康复中心建设经费2亿元;二是人员定额补助标准提高及离退休人员人数增加,相应基本支出人员经费预算增加;三是武汉民政职业学院学生生均拨款补助标准提高。一般公共预算支出比上年减少的主要原因是2017年纳入预算管理的非税收入拨款比2016年大幅下降。具体情况如下:

1.201类11款05项“派驻派出机构” 80万元(其中:一般公共预算支出80万元)。主要用于省纪委监察厅派驻我厅纪检组工作经费。

2.205类03款05项“高等职业教育” 5322万元(其中:一般公共预算支出5275万元)。主要用于武汉民政职业学院人员经费和日常运转,对学生的补助,以及改善办学条件、提高办学质量等支出。一般公共预算支出比2016年减少688万元,主要原因是减招导致学生人数减少,纳入预算管理的非税收入相应减少。

3.208类02款“民政管理事务” 23688.54万元(其中:一般公共预算支出12959.3万元)。其中:

1)208类02款01项“行政运行(民政)”4672.8万元(全部是一般公共预算支出)。主要用于厅机关和实行公务员管理等直属事业单位人员经费和机关日常运转。一般公共预算支出比2016年增加1450.2万元,主要原因是按政策规定增加的人员经费预算及应缴纳的养老保险金。

2)208类02款02项“一般行政管理事务(民政)”1106万元(其中:一般公共预算支出916万元)。主要用于厅机关和实行公务员管理的事业单位开展标准化建设、社工建设、专项规划编制、项目库建设、政策研究、综合治理、机要保密、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、监督检查、绩效监控、机关后勤保障等工作支出。一般公共预算支出比2016年增加159万元,主要原因是为满足事业发展需求,增加党风廉政建设、综合治理等支出。

3)208类02款06项“民间组织管理”460万元(全部为一般公共预算支出)。用于民间组织登记、监督管理等工作支出。一般公共预算支出比2016年增加332万元,主要是按政策规定安排全省性社会组织审计经费。

4)208类02款07项“行政区划和地名管理”524万元(全部为一般公共预算支出)。

5)208类02款08项“基层政权和社区建设”185万元(全部为一般公共预算支出)。用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设等工作支出。一般公共预算支出比2016年增加30万元,主要用于推进社区、社会组织和社会工作人才队伍“三社联动”工作培训和试点工作。

6)208类02款09项“部队供应” 2534.2万元(其中:一般公共预算支出2232.2万元)。用于所属武汉军供站人员经费和日常运转,军供保障设施设备维修和购置支出。一般公共预算支出比2016年增加264.6万元,增加的主要原因是人员经费补助标准提高等。

7)208类02款99项“其他民政管理事务支出” 14206.54万元(其中:一般公共预算支出3969.3万元)。主要用于开展优抚安置、双拥慰问、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。一般公共预算支出比2016年减少1538.5万元,减少的原因:一是将2016年列入此项的区划地名管理支出转列到208类02款07项“行政区划和地名管理”;二是将重点优抚对象集中治病疗养经费转入208类08款99项“其他优抚支出”;三是减少救灾物资储备管理经费和荣军养老康复医疗设备购置经费

3.208类05款“行政事业单位离退休” 2512.9万元(其中:一般公共预算支出2131.7万元),一般公共预算支出比2016年减少2831.3万元,减少的主要原因是按照养老保险制度改革的要求,2017年退休人员退休费由养老保险金发放,不再由单位直接列支。其中:

1)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2060.77万元(其中:一般公共预算支出1779.57万元)。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)208类05款06项“机关事业单位年金缴费支出” 452.13万元(其中:一般公共预算支出352.13万元)。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 208类08款“抚恤” 7294.86万元(其中:一般公共预算支出4586.9万元)。

1)208类08款04项“优抚事业单位支出”6613.86万元(其中:一般公共预算支出4392.9万元)。主要用于所属优抚事业单位人员经费和日常运转。一般公共预算支出比2016年增加828.9万元,主要原因是人员经费定额补助标准提高。

2)208类08款99项“其他优抚支出”681万元(其中:一般公共预算支出194万元)。主要用于全省重点优抚对象集中疗养治病和省直优抚对象抚恤医疗补助等支出。一般公共预算支出比2016年减少256万元,主要原因是原列入此科目的重点优抚对象集中治病和省直优抚对象抚恤医疗补助部分调整至229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出”。

5. 208类09款“退役安置”5653.26万元(其中:一般公共预算支出4747.7万元),一般公共预算支出比2016年增加898.7万元,主要原因是2017年中央专项转移支付省本级军休人员安置经费和军休干部管理机构经费有所增加。具体是:

1)208类09款02项“军队移交政府的离退休人员安置” 4572万元(其中:一般公共预算支出3687万元)。主要用于移交政府的省直军队离退休干部安置支出。

2)208类09款03项“军队移交政府离退休干部管理机构”1081.26万元(其中:一般公共预算支出1060.7万元)。主要用于省直军休干部管理机构人员经费和日常运转,以及开展服务管理等工作支出。

6.208类10款05项“社会福利事业单位”5489.4万元(其中:一般公共预算支出3074.4万元)。主要用于所属社会福利事业单位人员经费和日常运转。一般公共预算支出比2016年减少2012.6万元,主要原因是部分一次性项目2017年不再安排支出,如省聋儿康复中心的残疾儿童康复训练用房购置项目等。

7.210类11款01项“行政单位医疗”156.38万元(全部是一般公共预算支出)。主要用于厅机关和所属实行公务员管理的事业单位医疗费支出。一般公共预算支出比2016年略有增加。

8.229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出” 25822万元。主要用于与老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出。

(三)一般公共预算基本支出表情况说明

2017年一般公共预算基本支出预算20185.47万元,包括人员经费17414.08万元,日常公用经费2771.39万元。其中:工资福利支出14663.48万元,商品和服务支出2453.51万元,对个人和家庭的补助2750.6万元,其他资本性支出317.88万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。比2016年预算增加1663.61万元,增加原因主要为人员经费补助、离休费标准提高,以及机关事业单位实施基本养老保障缴费和年金缴费支出。

(四)政府性基金预算支出表情况说明

2017年安排政府性基金预算财政拨款25822万元,列入229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出”,主要用于省医养康复中心建设、慈善助学助医、“残疾孤儿手术康复明天计划”等与老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出。比2016年增加19623万元,主要是新增了省荣军医院省医养康复中心建设经费等。

(五)财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算252.56万元(包括本年财政拨款,不包括上年财政拨款结转资金安排的支出),其中:公务用车运行维护费130.51万元、因公出国费用40万元、公务接待费82.05万元,比2016年财政拨款安排“三公”经费预算280.28万元(公务用车运行维护费137.91万元、因公出国费用40万元、公务接待费102.37万元)减少27.72万元,压缩9.89%。减少的主要原因是贯彻落实中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的有关要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。

(六)机关运行经费及政府采购情况说明

2017年机关运行经费809.9万元(其中:厅机关705万元、省政府军队离退休干部安置管理办公室104.9万元),比2016年机关运行经费744.3万元增加65.6万元,主要原因是物价上涨支出增加及支出口径调整等。

2017年政府采购预算27053.81万元,比2016年16083.94万元增加10969.87万元,主要原因是项目支出增加导致采购预算增加、从严执行采购制度扩大采购范围等。

四、2017年省级专项转移支付预算表和情况说明

(一)湖北省民政厅2017年财政专项支出预算表

                                        单位:万元

项      目

预算数

合      计

60,049.00

1、退役士兵安置补助经费

13,232.00

2、优抚对象抚恤补助经费

38,589.00

3、优抚事业单位补助经费

1,545.00

4、自然灾害生活救助经费

2,000.00

5、军休干部工勤费、护理费和无军籍退休退职职工津补贴

1,183.00

6、防灾减灾体系建设经费

3,000.00

7、农村留守儿童关爱保护试点补助

500.00

 

(二)湖北省民政厅2017年专项转移支付分市县表

单位:万元

地区

    算      

优抚对象抚恤补助经费

退役士兵安置补助经费

优抚事业单位维修改造补助经费

军休干部工勤费、护理费和无军籍退休退职职工津补贴

农村留守儿童关爱保护试点补助

防灾减灾体系建设经费

 

38,589.00

13,032.00

1,545.00

1,183.00

500.00

3,000.00

武汉市

2,280.00

1,865.00

0.00

630.00

0.00

104.00

  市本级

558.00

1,065.00

 

602.00

 

72.00

  江夏区

302.00

183.00

 

6.00

 

8.00

  蔡甸区

84.00

110.00

 

2.00

 

8.00

  新洲区

769.00

249.00

 

5.00

 

8.00

  黄陂区

567.00

258.00

 

15.00

 

8.00

黄石市

677.00

490.00

0.00

17.00

0.00

448.00

  市本级

107.00

170.00

 

15.00

 

332.00

  大冶市

149.00

189.00

 

1.00

 

108.00

  阳新县

421.00

131.00

 

1.00

 

8.00

十堰市

2,920.00

568.00

200.00

45.00

50.00

82.00

市本级

140.00

101.00

100.00

33.00

 

31.00

郧阳区

780.00

95.00

 

2.00

50.00

8.00

丹江口市

410.00

73.00

 

7.00

 

8.00

武当山

 

9.00

 

 

 

3.00

郧西县

370.00

61.00

100.00

1.00

 

8.00

竹山县

455.00

69.00

 

 

 

8.00

竹溪县

240.00

66.00

 

 

 

8.00

房县

525.00

94.00

 

2.00

 

8.00

荆州市

4,908.00

1,319.00

145.00

45.00

50.00

184.00

  市本级

733.00

179.00

85.00

29.00

 

28.00

  荆州区

565.00

151.00

 

 

 

8.00

  江陵县

332.00

69.00

 

 

50.00

8.00

  松滋市

633.00

153.00

 

5.00

 

8.00

  公安县

647.00

175.00

 

3.00

 

108.00

  石首市

501.00

164.00

 

2.00

 

8.00

  监利县

892.00

248.00

 

1.00

 

8.00

  洪湖市

605.00

180.00

60.00

5.00

 

8.00

宜昌市

2,044.00

801.00

370.00

70.00

50.00

724.00

市本级

142.00

160.00

100.00

48.00

 

652.00

夷陵区

146.00

112.00

 

 

50.00

8.00

  宜都市

235.00

71.00

100.00

2.00

 

8.00

  枝江市

344.00

117.00

70.00

7.00

 

8.00

  当阳市

285.00

129.00

 

10.00

 

8.00

远安县

73.00

35.00

 

 

 

8.00

兴山县

126.00

32.00

 

2.00

 

8.00

秭归县

320.00

61.00

 

1.00

 

8.00

长阳县

261.00

53.00

100.00

 

 

8.00

五峰县

112.00

31.00

 

 

 

8.00

襄阳市

2,654.00

1,565.00

160.00

142.00

50.00

72.00

  市本级

344.00

353.00

60.00

109.00

 

16.00

  襄州区

215.00

266.00

 

5.00

 

8.00

老河口市

279.00

131.00

 

7.00

50.00

8.00

  枣阳市

587.00

333.00

 

10.00

 

8.00

  宜城市

625.00

159.00

100.00

4.00

 

8.00

南漳县

207.00

110.00

 

2.00

 

8.00

  谷城县

149.00

147.00

 

5.00

 

8.00

  保康县

248.00

66.00

 

 

 

8.00

鄂州市

772.00

236.00

50.00

9.00

50.00

324.00

荆门市

1,609.00

672.00

0.00

21.00

50.00

140.00

市本级

218.00

76.00

 

11.00

 

8.00

东宝区

258.00

93.00

 

 

50.00

8.00

钟祥市

550.00

226.00

 

5.00

 

8.00

京山县

222.00

151.00

 

4.00

 

108.00

沙洋县

361.00

126.00

 

1.00

 

8.00

孝感市

5,432.00

1,376.00

50.00

66.00

100.00

56.00

  市本级

85.00

42.00

 

26.00

 

 

  孝南区

638.00

210.00

50.00

 

 

8.00

  孝昌县

595.00

176.00

 

3.00

 

8.00

  大悟县

1,178.00

173.00

 

6.00

50.00

8.00

  安陆市

1,153.00

210.00

 

5.00

 

8.00

  云梦县

559.00

158.00

 

7.00

50.00

8.00

  应城市

840.00

179.00

 

11.00

 

8.00

  汉川市

384.00

228.00

 

8.00

 

8.00

黄冈市

8,685.00

1,517.00

150.00

66.00

50.00

70.00

  市本级

35.00

43.00