湖北省旅游发展委员会2016年部门预算

  省旅游委2016年部门预算

  部门概况

  一、部门职能

  湖北省旅游局为省政府直属机构,主要职责如下:

  一是统筹协调全省旅游业发展。贯彻国家有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订有关地方性法规、省政府规章草案,拟订全省旅游业发展政策、规划和标准并组织监督实施,指导全省旅游工作。

  二是制定本省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。指导我省驻外和驻鄂旅游机构的业务工作。

  三是组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全省旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调、指导全省假日旅游和红色旅游工作。

  四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全省范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责全省经营入境旅游、国内旅游业务旅行社的审批,拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。

  五是推动全省旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策,会同有关部门制定全省赴港澳台旅游的有关政策并组织实施。

  六是制定实施全省旅游产业发展战略,推动全省旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游强县创建工作,制定旅游名镇、旅游名村创建规划、标准并组织实施。推动旅游目的地体系建设。

  七是指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全省旅游人才规划,指导实施全省旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

  八是承办上级交办的其他事项。

  二、省旅游局预算单位构成情况

  省旅游局部门预算单位包括:省旅游局机关、省旅游局质量监督管理所、省旅游学校、省炎帝神农故里基金会秘书处。

省旅游委2016年收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款(补助)

8202.74

工资福利性支出

2278.55

教育

1876.1

事业收入

 

对个人和家庭补助支出

1320.23

社会保障和就业

848.81

其他收入

511

商品和服务支出

4877.96

医疗卫生

70.42

 

 

其他资本性支出

66

商品服务业等事务

6198.41

 

 

其他支出

451

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8713.74

本年支出合计

8993.74

本年支出合计

8993.74

上年结余(转)

280

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8993.74

支出总计

8993.74

支出总计

8993.74

 

 

省旅游委2016年财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称(单位)

预算数

其中

 

 

 

基本支出

项目支出

 

合计

8482.74

4307.74

4175

 

行政单位

6019.74

1934.74

4085

 

湖北省旅游委本级

6019.74

1934.74

4085

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

672.41

672.41

 

2100501

行政单位医疗

70.42

70.42

 

2160501

行政运行(旅游业管理与服务)

1191.91

1191.91

 

2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务)

825

 

825

2160504

旅游宣传

3000

 

3000

2160505

旅游行业业务管理

260

 

260

 

事业单位

2463

2373

90

 

湖北省旅游学校

2052.5

2052.5

 

2050302

中专教育

1876.1

1876.1

 

2080502

事业单位离退休

176.4

176.4

 

 

湖北省旅游局质量监督管理所

291.3

291.3

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

291.3

291.3

 

 

湖北省炎帝故里基金会秘书处

119.2

29.2

90

2160599

其他旅游业管理与服务支出

119.2

29.2

90

省旅游委2016年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目名称

 

人员支出

日常公用支出

合计

4418.74

3473.78

944.96

一、人员支出

3473.78

 

 

基本工资

452.67

452.67

 

津贴补贴

1083.32

1083.32

 

奖金

14.52

14.52

 

绩效工资

553.84

553.84

 

社会保障缴费

60

60

 

其他

24.2

24.2

 

离休费

78

78

 

退休费

840.81

840.81

 

住房公积金

203.4

203.4

 

医疗费

70.42

70.42

 

生活补助

58

58

 

其他

34.6

34.6

 

二、日常公用支出

944.96

 

944.96

办公费

79

 

79

水电费

124.6

 

124.6

邮电费

36

 

36

物业管理费

44

 

44

劳务费

10

 

10

其他交通费用

91.4

 

91.4

公务用车运行维护费

48

 

48

差旅费

86

 

86

维修(护)费

93.43

 

93.43

会议费

42

 

42

培训费

20

 

20

公务接待费

61.3

 

61.3

因公出国(境)费用

13

 

13

工会会费

27.58

 

27.58

福利费

32

 

32

其他

70.65

 

70.65

资本性支出

66

 

66

 

  

省旅游委2016年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目名称

人员支出

日常公用支出

合计

4418.74

3473.78

944.96

一、人员支出

3473.78

 

 

基本工资

452.67

452.67

 

津贴补贴

1083.32

1083.32

 

奖金

14.52

14.52

 

绩效工资

553.84

553.84

 

社会保障缴费

60

60

 

其他

24.2

24.2

 

离休费

78

78

 

退休费

840.81

840.81

 

住房公积金

203.4

203.4

 

医疗费

70.42

70.42

 

生活补助

58

58

 

其他

34.6

34.6

 

二、日常公用支出

944.96

 

944.96

办公费

79

 

79

水电费

124.6

 

124.6

邮电费

36

 

36

物业管理费

44

 

44

劳务费

10

 

10

其他交通费用

91.4

 

91.4

公务用车运行维护费

48

 

48

差旅费

86

 

86

维修(护)费

93.43

 

93.43

会议费

42

 

42

培训费

20

 

20

公务接待费

61.3

 

61.3

因公出国(境)费用

13

 

13

工会会费

27.58

 

27.58

福利费

32

 

32

其他

70.65

 

70.65

资本性支出

66

 

66

 

 

省旅游委2016年财政拨款“三公”经费预算表

单位:万元

项        目

预   算  数

合计

225.3

1、因公出国(境)费

93

2、公务接待费

82.3

3、公务用车费

50

其中:公务用车运行维护费

50

      公务用车购置费

 

因公出国(境)费比2014预算减少19.12万元,下降17.05%;公务接待费比2014预算减少32.01万元,下降28%;公务用车费比2014预算减少61.41万元,下降55.12%。

 

省旅游委2016年省直专项预算表

 

单位:万元

项         目

预    算    数

旅游发展专项资金

4400

湖北省旅游形象宣传资金

7400

 

责任编辑:孙望龙

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